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工作績效報告的主要用途是 工作績效報告,績效信息,績效數據篇一
(一)項目立項目的和年度績效目標
項目立項目的`:建立健全決策服務機制,切實做好便民服務工作;加強機關自身建設,建設學習型機關,進一步提高干部隊伍素質;做好資金預決算工作,及時兌付各項經費。
年度績效目標:
1、及時兌付干部職工人員經費。
2、進一步轉變作風,認真做好各項服務。
3、確保機構正常運轉
(二)項目資金情況
業州鎮財政所20xx年度財政撥款支出708.92萬元,其中人員經費458.08萬元,占比65%;公用經費支出40.19萬元,占比6%;項目支出153.29萬元,占比22%。
根據績效自評工作要求,切實加強資金使用效力,確保項目資金準確高效使用,領導高度重視自評工作,財政所組織專班展開績效自評工作,通過查詢資金使用情況和佐證資料,運用比較法,展開績效自評工作。
(一)資金投入情況分析
1.項目資金到位情況分析。
20xx年土地承包經營管理工作經費、農村集體產權制度改革及財務雙代理工作經費、鄉鎮財政資金監管工作經費374860元,20xx年已全部撥付到位,資金到位率100%.
項目資金執行情況分析。
項目資金374860元,已支付215350.00元,資金執行率57%。
項目資金管理情況分析。
一是財務管理制度健全,嚴格遵循專款專用、獨立核算的管理原則;二是資金撥付審批手續完整;三是會計信息質量真實,嚴格執行《會計法》等財經法規,嚴格按照相關會計制度辦理會計業務,進行會計核算,并做好會計記錄,真實的反映項目資金管理情況。
(二)績效目標完成情況分析
效益指標完成情況分析。
加強辦公場所基礎設施建設,改善辦公環境,為辦事群眾提供舒適的辦事場所,提高服務質量,提高群眾滿意度。
保障單位基本支出,確保工作有序開展,有效提高了財政資金監管能力,確保財政資金安全規范高效使用,提高了群眾滿意度。
(一)下一步改進措施
1.科學合理編制預算,嚴格執行預算。進一步加強單位預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求,本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制;參考上一年的預算執行情況和年度的`收支預測、部門重點工作等科學編制預算,提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性;提高預算編制的精細化、合理化,細化預算編制工作,認真做好預算的編制。
2.嚴格預算執行,提高資金使用效率。在執行預算管理過程中,合理、合規、合法的使用財政資金,進一步加強預算支出的審核、預算執行情況分析。
3.加強財務核算工作,嚴格按照預算口徑進行經費支出核算,確保預算口徑和核算口徑一致,便于預算的執行和預算分析工作的開展。
(二)擬與預算安排相結合情況。
績效評價結果是預算安排的重要依據,績效評價結果的運用,是績效評價工作的核心歸宿,將績效與單位發展目標結合起來,將績效評價結果與財政資金管理結合起來,規范項目預算編制工作,強化基礎數據編制,結合實際及上年預算執行情況,科學、合理確定項目支出預算數,逐步建立科學、規范的項目資金分配使用約束機制。
工作績效報告的主要用途是 工作績效報告,績效信息,績效數據篇二
20xx年度,按照《xx市人防辦關于印發
的通知》(邵防辦﹝xx﹞20號)、中共隆回縣委隆回縣人民政府《關于印發〈隆回縣xx年績效考核評估實施方案〉的通知》(隆發﹝xx﹞3號)文件要求,狠抓各項工作落實,較好地完成了績效考核中的各項指標。對照考核標準,自查評分為滿分,具體情況匯報如下。xx年xx市人防績效評估實施方案>方案>
成立以李紅星主任任組長,劉喜軍、蔣德富兩位副主任為副組長,廖旭民、周泉、丁凱、周湘峰、杜建田為成員的績效考核領導小組,下設辦公室,由廖旭民同志任辦公室主任,負責績效考核的日常工作和資料收集整理工作。(一)強化人防宣傳教育積極推進人防宣傳教育“五進四化”工作,即進機關、進企業、進學校、進社區、進媒體,社會化、基地化、規范化、常態化。3月份,巧借“兩會”開展宣傳。在“兩會”會場擺設人防宣傳展板,重點宣傳全縣人防概況、人防工作建設成果以及人防政策法規等內容;5月10日,首次召開人防宣傳教育進社區工作研討會。召集15個社區的主要負責人、人防專干、人防志愿者等40余人,參觀了大井社區的人防宣傳教育展覽室,聽取了桃花社區副主任就如何立足現有條件搞好人防宣傳教育工作的經驗介紹,并進行了專項討論交流;5月12日,首次聯動社區開展“防災減災日”宣傳活動。在大井、桃花等9個社區設立防災減災集中宣傳點,發揮社區人防志愿者作用,采取講解常識、發放資料、播放人防科教片、演示自救互救技能等形式,宣傳成效明顯;10月底,高標準完成竹山塘社區人防宣傳教育活動室建設,截至目前,已完成10個社區人防宣傳教育陣地建設,社區人防宣傳教育普及率達到66%;11月1日,在防空警報試鳴活動期間共向縣直機關發送人防宣傳資料1000余份,在城區公共場所張貼公告100余份;11月15日至18日,與縣教育局聯合組織人防知識閉卷考試。此次考試,采取統一命題、統一組織、逐校實施、隨機抽考、交叉判卷的形式,對城區13所公立中小學生的人防知識撐握情況進行考核驗收,考核成績結合平時工作和資料臺賬情況,評比出3所中學、2所小學以及優秀的教師與學生予以通報表彰;6月和11月份,宣傳專干廖旭民、李紅星主任先后到黨校為xx年度新錄公務員和第25屆中青班培訓學員宣講人防知識,受到了學員們的一致好評;12月上旬,對大井等10個社區的人防宣傳教育情況進行全面考核驗收,評選出大井、桃花、洪塘、大院里等4個社區予以通報表彰,并與劃拔的教育專項經費掛鉤,從而達到了激勵先進、鞭策后進的目的;年初以來,不斷拓展媒體宣傳渠道,在抓好本級網站和人防內部網站宣傳的基礎上,致力向外媒宣傳。截至12月中旬,市級(含)以上新聞宣傳報道上稿數73篇,預計年底可完成85篇,遠超市辦指標25篇,可獲加分極限3分,走在全市人防系統的前列,實現新聞報道工作全市“五連冠”。
(二)加強人防指揮通xx作
3月底,按照湘防辦〔xx〕24號和邵防辦〔xx〕8號文件要求,加強人防機動指揮通信系統的維護管理,確保車輛始終保持良好的技術戰術性能。4月份,對警報系統進行了全面細致地維護改造,完善了警報維護管理檔案。5月上旬,整組了8支共計462人的人防專業分隊。從5月下旬開始,按照全省人防無線電短波通信訓練計劃要求,明確領導、指定專人,按時到達指定地點,架設天線,實現通信對接并開展訓練。8月20日,組織花瑤印象概念山莊進行了一次防空防災疏散演練,市人防辦指通科科長麻吉春等領導親臨現場指導,xx日報新聞攝影班20余名攝影愛好者進行了現場拍攝。11月1日,成功組織了縣城防空警報試鳴和九龍學校近7000名師生的.防空防災疏散演練。11月25日,由劉喜軍副主任帶隊參加了全市人防機動指揮通信系統訓練,得到了組訓領導和參訓兄弟單位的一致好評。全年嚴格落實省人防辦《關于進一步規范人防機動通信系統管理的通知》要求,強化機動通信車輛使用管理,無違規事故發生。
(三)推進人防工程建設
按照布局合理、功能齊全、連片成網的目標,科學規劃人防工程建設。年初以來,轉呈市辦審批的項目2個,分別是“人民醫院住院綜合大樓”和“友誼商住城”,報建面積近10萬㎡,其中人民醫院綜合大樓已報批結建人防工程xx㎡。“辰河世家”結建人防工程正在建設中,面積達10000㎡,預計年底前完成主體驗收。15054工程建設,已累計投資800多萬元,完成了供地、用地藍線圖、平面方案設計、施工圖設計、財評、招投標及辦理了規劃工程、建設施工、消防等許可手續,預計年底前完成“三通一平”,并力爭開工建設。所有工程報批資料、圖紙、合同等檔案齊全,實行規范化管理,并按市辦要求及時準確報送人防統計報表。
(四)規范行政執法工作
堅持依法辦事,全力推進人防工作法制化、規范化建設,進一步完善了人防網上政務審批流程。5月份,對怡然花園等開發樓盤的開發商進行了執法宣講工作,并對盛世豪園,桃城尚品等房地產項目依法下達了異地建設費征收通知書和催繳異地建設費決定書。7月份,進一步核查紫金大廈開發項目的報建面積和易地建設費金額,并督促其按規辦理各種手續,確保實現“應收盡收”。8月下旬,全省組織人防行政執法培訓,我辦“突出四個強化提升人防依法行政水平”的經驗做法得到推介,并在xx年度《湖南人防雜志》第三期的“經驗之談”欄目中刊發。11月份,高標準完成執法檔案的規范與整理,受到了市辦領導的一致好評。在人防設防審批和行政執法過程中,嚴格執行上級部門制定的各項法律法規,真正做到“法定職責必須為,法無授權不可為”,消除拖延執法、變相執法和拒不執法等不良現象。
(五)嚴格財經管理制度
一是做好財務基礎工作。嚴格遵守財務制度,及時準確地完成日常報帳、記帳及各項結算和數據統計工作,嚴格執行財務預算,遵循專款專用原則,注意財務計劃的平衡。對照年初制訂的工作計劃,除日常財務報帳、核算等基礎工作外,還完成了條線及領導布置的重點工作。完成了財政決算的上報、人防國有資產清查統計表、人防綜合統計表、勞動工資統計報表及xx年度財務預算的編制上報工作。二是嚴格人防財務管理。做好經費調度,加強對國有資產的增值保值意識,明確固定資產的使用及責任人。在15054工程款的支付上,保證每一筆支出都按程序按合同在財政監督下執行。在物資采購方面也嚴格執行政府采購制度,按照年初預算計劃,做到既節約資金又保證采購項目的質量,如有特殊要求做到及時追加指標,完備手續。三是人防易地建設費征收。嚴格執行收費許可證規定的項目要求,做好收費數據核對工作。及時與財政相關股室進行對帳,做好數據統計工作。截止11月底,共收繳人防易地建設費289萬元,預計全年可完成400萬元。對于征繳的人防易地費嚴格按非稅管理要求,使用非稅票據,全額繳入非稅賬戶。
(六)提升機關建設水平
一是落實“一崗雙責”要求。辦主要負責人與各股室負責人,支部與各黨員之間都簽訂了黨風廉政建設責任狀,堅持黨風廉政建設常抓不懈。二是扎實開展“兩學一做”活動。堅持做到了學用結合、問題導向、領導帶頭。三是按照“基層黨建建設年”要求抓好黨建工作,改選了機關黨支部,并提請縣委批準設置了人防辦黨組。四是出臺了最新“三定方案”。6月20日出臺隆政辦發〔xx〕14號文件,進一步明確了職責與機構編制。五是加強干部作風建設。在辦公室內張貼擺放文明創建標語,營造爭先創優氛圍。實行簽到記錄定時入柜和定期統計管理制度,為干部作風建設新設了一道“緊箍咒”,進一步促進了機關“準軍事化”建設。
(七)夯實精準扶貧工作
山界回族鄉金雞坪村為我辦駐村扶貧村,按照精準扶貧要求,將每一項工作做實做好。一是強化組織建設。5月份,李紅星主任親自到駐村講黨課,增強了村組領導班子的凝聚力和戰斗力。二是致力改善基礎設施。修建貫穿1、2、8組約2.5公里的道路已經完成了三分之一的水泥硬化,預計年底前竣工通車。三是大力發展特色產業全村共種植辣椒100畝、百合60畝、生姜60畝、尾參100畝,全年增收10萬余元。四是深入開展“手牽手心連心”結對幫扶活動。6月14日,李紅星主任帶領全體干部職工走村入戶,采取“一對n”的方式,了解幫扶對象的生活現狀,分析致貧原因,制定脫貧措施,簽訂幫扶合同,并送上慰問金23500元。12月6日,我辦圓滿完成該村脫貧驗收自查工作,該村47戶119名貧困人口,年人均純收入均超過3026元,實現貧困戶整村脫貧目標。山界回族鄉槎江村為軟弱渙散村支部,也是我辦結對幫扶對象。9月20日,李紅星主任調研該村支部組織建設,針對該村支部存在的黨員年齡結構老齡化、發展黨員無常態化、支部戰斗堡壘無意識化、硬件設施荒廢化等“四化問題”,找準突破口,制定整改方案,計劃籌措幫扶資金3萬元,力促該村支部早日進入健康發展軌道。
工作績效報告的主要用途是 工作績效報告,績效信息,績效數據篇三
根據《中華人民共和國預算法》、中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳《關于全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發[2024]10號)、《江華瑤族自治縣財政局關于開展2024年度財政支出績效自評工作的通知》(江財績[2024]2號)精神,我單位領導高度重視,認真組織,對2024年部門整體支出進行了績效自評,現將我單位部門整體支出績效自評情況報告如下:
(一)部門基本情況
1、基本概況
江華瑤族自治縣交通運輸局是縣財政全額撥款的正科級行政單位,有一個一級預算單位和四個二級預算單位,一級預算單位即局機關本級,二級預算單位包括四個全額撥款預算單位(縣運輸服務中心、縣公路站、縣質安站、縣水運事務中心),歸口管理縣公路建設養護中心。
局機關本級為行政單位,其他二級單位(除縣運輸服務中心、縣公路站外都未獨立核算,與局機關合并核算)局機關和其他二級機構均適用政府會計制度。
2、機構設置及人員情況
局機關內設辦公室、政工股、財務審計股、計劃統計股、基本建設股、法規宣傳股、運輸綜合股、安全監管股、港航管理股、農村公路股、城市交通股、交通戰備股12個股室,歸口管理縣公路建設養護中心,所屬縣水運事務中心、縣質安站、縣運輸服務中心、縣公路站四個二級機構。
2024年縣編制部門核定我局編制98人,行政編制7人,事業編制91人。2024年實有在職人員87人。核定車輛編制1臺行政執法用車,1臺執法執勤用車。實有公務用車6臺,其中:行政執法用車1臺,執法執勤用車4臺(水運事務中心1臺,運輸服務中心3臺),生產用車1臺(農村公路建設與養護用工具車)
3、主要職能
(1)、承擔全縣綜合交通運輸體系建設,會同有關部門組織編制全縣綜合運輸體系規劃,統籌規劃公路、水路行業發展,指導交通運輸樞紐規劃和管理。
(2)、組織擬訂并監督實施全縣公路、水路等交通行業規劃和規范性文件;負責交通運輸執法檢查和監督;參與擬訂物流業發展戰略和規劃,并擬訂有關措施監督實施;指導全縣公路、水路行業有關體制改革工作。
(3)、承擔公路、水路運輸市場和建設市場監管責任;組織制定全縣公路、水路運輸及工程建設有關規范性文件并監督實施;指導全縣城鄉客運執法檢查和監督管理及有關交通運輸基礎設施規劃和管理;負責公路、水路交通建設工程造價控制和工程質量、安全生產的監督管理工作。
(4)、負責中心城市公共客運交通的規劃、管理和服務工作;指導全縣道路運輸管理和公路運輸、營業性客運站(場)、汽車維修、汽車綜合性能檢測、搬運裝卸、公路運輸服務工作;負責機動車駕駛學校和駕駛員培訓的行業管理工作。
(5)、承擔水上交通安全的監管管理;負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、船舶與港口設施保安及危險品運輸的監督管理有關工作;負責縣級管理水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置,依法組織或參與事故調查處理。
(6)、組織協調轄區內公路交通工程建設;指導交通運輸基礎設施管理和維護,承擔有關重要交通設施的管理工作。
(7)、負責提出全縣公路、水路固定資產投資規模和方向、縣級財政性資金安排建議,按規定權限審核全縣規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目;負責公路、橋梁、渡口、隧道的行業管理。
(8)、指導全縣公路、水路行業安全生產和應急管理工作;按規定組織協調全縣重點物資和緊急客貨運輸,負責全縣重點干線路網運行監測和協調;承擔全縣交通戰備工作。
(9)、制訂全縣交通運輸行業科技措施、規劃和規范并監督實施;指導全縣交通運輸信息化建設,監測分析運行情況,開展相關統計工作,發布有關信息;指導公路、水路行業環境保護和節能減排工作。
(10)、指導交通運輸行業開展對外交流合作和交通外經外貿工作。
(11)、按機構改革的總體要求,負責對下屬單位機構設置、職能配置和人員編制配備等提出調整完善意見,報機構編制部門明確。
(12)、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項
江華瑤族自治縣交通運輸局2024年收到財政資金37201.04萬元,全部為財政撥款收入。年初結轉和結余549.02萬元,年初預算收入1741.86萬元,預算追加為35459.18萬元。本年總支出 37750.06萬元,預算結余0萬元。
(一)、部門整體預算執行情況
2024年總收入37201.04萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入16745.55萬元,政府性基金預算財政撥款收入20455.49萬元。年初結轉結余549.02萬元,年初預算收入為1741.86萬元,預算追加為35459.18萬元。本年支出 37750.06萬元,本年無結余全年收支平衡,預算完成率為100%。
(二)、部門整體支出管理情況
為加強部門整體支出管理,加強固定資產管理,提高資金和資產的使用效益,提高財務的精細化管理水平,除日常的管理工作之外,我局在部門整體支出管理方面開展了如下工作:
1、重視預算支出績效評估工作,成立了以局領導為組長的預算支出績效評估領導小組,強化了各預算單位和股室的預算管理意識;局機關和二級預算單位嚴格預算執行,按季度對財務收支情況向局領導和部門負責人進行通報,加強了全年預算管理。
2、重視國家、省、市、縣級財政預算資金管理方面制度的學習,不斷提高各職能部門的業務工作能力,我局每年組織財務人員進行繼續教育培訓。
3、系統各單位初步建立了內部控制管理制度,進一步規范了財政資金的預算管理。
(三)、部門整體支出績效自評得分情況(見附表)
2024年,我單位積極履職,強化管理,較好地完成了年度工作目標。根據部門整體支出績效評價指標體系,我單位2024年度評價得分為93分。部門整體支出績效情況如下:
1、預算配置控制較好得10分。其中:在職人員控制率:在職86人/編制98人*100%=87.76%,得5分;“三公”經費預算數變動小,較上一年度下降了37.56%,得5分,主要是貫徹落實中央八項規定精神,厲行節約,減少公務接待,嚴控接待規格,控制陪餐人數,同時規范了公務用車。
2、預算執行扣5分,得15分。主要是因為本年預算追加數太大導致,預算控制率大,高達2135.71%。
3、預算管理較理想,扣2分,得28分。主要是我局內部各項管理制度有待加強,財務管理制度有待更新,內部控制制度有待健全。
4、職責履行得10分,2024年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標和任務。
5、履職效益得30分,我局在交通運輸方面工作得到社會大眾的很多肯定和好評,改善了全縣道路交通運輸環境,為全縣社會、經濟發展和脫貧攻堅打下了堅實的基礎。
(一)部門職責履行情況
1.大力推進項目建設,助力縣域經濟升級發展。
一是認真落實“四好農村路”建設。全年完成農村公路提質改造工程37.8公里。完成農村公路安防工程112.4公里。二是重點交通項目進展順利。瀟水涔天河庫區航運建設工程完成投資1100萬元,招投標文書已報市交通運輸局進行了專家評審,計劃2024年2月掛網招標,力爭3月開工建設。s231水口至香草源公路改造工程已完成了初步設計評審,待批復。s239小圩至開山改線工程項目已取得省交通運輸廳行業審查意見,正在辦理用地預審。水口客運站建設,前期工作基本完成,已掛網招標,開工在即。縣公交總站建設正有序推進。三是積極推進振興大道項目前期工作。經多次到省交通運輸廳匯報工作、組織召開現場辦公會,項目從最初因未列入省十四五規劃無立項可能,到現在已基本同意按有關程序推進。①基本確定了立項方向。交通運輸省廳基本同意采用207國道改移的方式修建振興大道,但必須確保改移后要與207國道首尾相連且保持線型暢通。②完成了工可編制和行業內審。委托設計單位完成工可編制后,根據省交通運輸廳建議,聘請省交規院完成了行業內審。下步,振興大道項目前期工作將全面開展。
2.突出行業治理,確保交通運輸發展規范有序
一是加大非法營運打擊力度。出臺了《交通運輸行業打非治違三年行動方案》,以“安全生產年”、“安全生產月”、“隱患清零”“打非治違”等專項活動為支撐,對全縣非法營運形成長期高壓勢態。今年以來,共出動執法人員5000余人次,下達執法文書、處罰決定書、立案調查170起,共處罰款金額110.43萬余元。
二是路政管理不斷強化。嚴格開展路政執法,與交警及相關部門加強聯動,及時查處“拋灑地漏”車輛、超限車輛,加強公路揚塵治理。截至目前,共出動執法人員1600余人次,制止“三非”違法建筑12戶,拆除臨時廠棚1處,制止其他涉路違法行為27起,清除路障51處,拆除非公路標志211塊,制止擺攤設點114處,取締“洗車加水”5處,對違規設置的3處限高限寬設施和檢查卡點進行了強制拆除。河路口治超站檢測車輛98205輛,應定治載查處車輛179輛,查處率100%,開展教育警告145輛。
三是水運整治持續發力。全年出動執法車輛47余輛次,執法人員120余人次,共檢查渡口、碼頭47次,檢查船舶330艘。持續開展“三無”船舶整治行動,全年拆解“三無”采、運船舶6艘、釣魚浮臺5座,目前查出的“三無”采、運砂船舶已全部拆解完畢,有效凈化涔天河庫區水域環境。
3、加大鄉村振興產業道路投入。圍繞鄉村旅游、特色產業、人居環境、交通出行布局等因素,不斷加大投入,加快鄉村振興示范片的產業道路建設。2024年,建設完成江華水云特色柑桔(省級)產業園道路3.41公里、大路鋪五洞臍橙產業園道路3.6公里、大路鋪鎮豹虎村金秋特色柑橘產業園道路0.5公里、江華縣東瀧農業食用菌產業園道路0.5公里。除省統籌資金外,另整合財政涉農資金1500萬,新建產業道路26余公里,解決和改善6000余人出行和生活生產條件,其中新建白芒營拔干村產業路3.4公里,打通1500畝沃柑和1000畝青桃基地最后一公里。條條產業路串點成線、連線成網,串聯起了“山水林田、城鎮村景”,激活了一個個“有顏值又有產值”的美麗鄉村,實現了修好一條路,發展一片產業,帶動一方群眾。
4、持續發力“四好農村路”創建。扎實推進農村公路建設,有效提升農村地區出行和運營環境,為實施鄉村振興戰略奠定堅實的基礎。目前,我縣共創建“四好農村路”示范鄉鎮8個(沱江鎮、大路鋪鎮、涔天河鎮、界牌鄉、橋市鄉、白芒營鎮、大石橋鄉、碼市鎮),文明示范路303.2公里;先后投入約313.6萬元開展公路路面灌縫、小修保養等公路養護工程,后續還將按省交通運輸廳的統一安排投入305萬元用于新增養護工程的建設,確保農村公路安全暢通。
5、有效推動城鄉客運一體化進程。在改善農村群眾出行條件的同時,突出城鄉客運一體化銜接,著力解決群眾出行難、出行貴等問題。目前,城鄉客運一體化示范縣創建工作已完成車輛基本情況和車主社會關系摸排、客運班車殘值評估、全縣線路勘察等工作,并通過招投標明確了運營主體,力爭2024年5月成功創建湖南省城鄉客運一體化示范縣。
6、2024年度完成預算支出591378.00元,共完成實體抽檢波形梁鋼護欄231.829公里、危橋改造(中小橋)16座、農村公路水泥砼硬化路面109.329公里。完成抽檢項目,第三方檢測機構均出具了檢測報告。對我縣農村公路建設實行質量安全監督日常巡查全覆蓋、定期開展質量安全監督專項檢查、工程建設交工驗收委托第三方專業檢測公司實體抽檢的制度較好的完成了受監項目的質量安全監督任務,有力地維護了我縣農村公路建設的秩序,農村公路建設的質量安全取得了良好的效果。
7、每年節假日,是全國道路運輸的高峰期。針對節假日客流集中、單向流動為主的特點,為確保道路運輸安全,我局一是提前謀劃,做好節假日旅客運送前期準備工作;二是強化車輛實時動態監管,嚴厲打擊“三超”等違法違規行為,及時糾正駕駛員駕駛陋習及操作不當行為;三是通過安全培訓教育,進一步提升了安全管理人員、從業人員,特別是駕駛員的安全意識和操作技能;四是強化服務,營造和諧友好的氛圍。在客運安全監管方面,全年共完成抽樣調查12次,開展專項整治行動15次,組織日常、集中、聯合、專項等執法活動27余次,出動執法人員480余人次,下達執法文書、行政處罰決定書17份,立案調查17起,已到賬的經濟處罰7.66萬元。全年打擊非法營運、查處糾正違法車輛共200臺,源頭企業管理進駐7家,對18家貨物運輸公司實施了有效監管。在駕培服務質量方面,為確保我縣駕培行業市場的健康、穩定,促進各駕校文明經營、規范服務,今年我局根據市處安排,規范各校嚴格按照教學大綱規定的內容和學時進行培訓。為我縣五百多名營運駕駛員從業資格證進行了簽章。
(二)、社會效益和行政效益方面
2024年我局以交通基礎設施建設為重點,進一步推進鄉村振興農村公路建設,重視農村公路養護,加強公路水路運輸監管,服務全縣人民安全順暢出行,取得了較好的成效。
在行政效能上,進一步精簡文件數量,提高文件質量;嚴格行文規則,控制文件規格;減少會議數量,壓縮會議時間;控制會議規模,創新會議形式;節約會議成本,嚴肅會議紀律;推動網上辦事,降低提交資料的時間及成本,提高了行政效率,降低了行政成本。
(三)、可持續性分析
通過上述工作的開展,交通運輸工作穩步推進,社會公眾的滿意度得到了提高。同時在局黨組的帶領下,我局認真完成上級政府部門布置各項工作任務,嚴格資金使用管理,提高資金使用效率。
通過前述對我局整體支出情況的分析,反映出目前在整體支出的預算編制、執行和管理過程中,依然存在一些問題和不足:
1、預算執行情況不是很好,年中追加項目較多,因新冠疫情和水毀不可抗力和建筑材料市場供應不足等原因,項目進度較慢,導致項目支付進度慢,一定程度上降低了本年度預算執行率。
2、由于縣財政困難,資金撥付審批程序復雜,審批時間長,部分項目資金未按年初預算按時、足額撥付到我局,導致了我局部分工作無法開展。
3、由于全縣的水陸交通線點多線長面廣,新改建及臨水臨崖的道路較多,春運期間客流車流量較大,安全隱患尤為突出,春運工作壓力增大。
4、部分公路建設項目因建設難度遠超預期,建設周期拉長,建設成本增大,后期將有重大調概事宜。
5、疫情防控期間人工、材料、機械臺班單價上漲,施工單位成本控制壓力大,疫情防控期內復工意愿不強,也在一定程度上影響了實際施工進度。
6、公路養護管理難度大。由于農村公路線多、面廣,部分村鎮對農村公路管理責任主體不明確,群眾愛路、護路、管路意識淡薄,農村公路養護管理“缺位”現象仍普遍存在。各種侵占公路用地私搭亂建等侵占公路現象時有發生,超限超載車輛通行,造成許多農村公路損毀嚴重,使用壽命嚴重縮短。農村公路管理、養護工作存在一些不規范的隨意性。部分農村公路自建成后,缺乏必要的管理、養護。
7、養護資金嚴重不足。我縣公路僅g207、s349線撥付養護經費,其余農養干線s574、s239、s231線等無養護資金來源。有限的經費與繁重的管養任務之間的矛盾日益凸顯,對部分交通量較小且相對偏遠的道路管養已是“心有余而力不足”。
8、建設標準低、安全隱患較突出。由于大多數農村公路是在原來砂石路的基礎上“就地滾龍”式實施了路面水泥硬化的情況。出現了農村公路建設等級低,我縣多山區,彎多坡陡的情況沒有得到基本性改善,近年來隨著農村公路安保工程的實施,農村公路安全出行得到了極大的改善,但在部分農村公路上安全警示標志標牌和防護欄桿等安保設施不完善或因后續管理不尚造成損壞缺失嚴重,隨著近年來農村經濟條件的較大改善,私家車、學校校車、村際客班車逐漸增多,存在較大的安全隱患。
9、人員短缺、技術力量薄弱。目前,縣交通運輸局編制人員98人,在編在崗的工作人員僅86人,交通專業技術人才缺乏,工作人員老齡化趨勢明顯,結構不夠合理,創新能力不強,無法滿足交通運輸工作需要。
1.健全內部管理制度,完善內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度,加強財務管理。規范單位內部控制制度,加強各個業務股室之間的銜接聯動和相互制約平衡,提高各項工作的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。健全例行節約制度,嚴控不必要的日常公用經費的開支,壓減“三公經費”支出,嚴格三公經費支出的審核審批流程,進一步細化三公經費的管理,抓好公車的節能降耗工作。
2.緊扣項目節點,在基礎設施建設上加速賦能。持續完善交通路網。加快推進振興大道前期工作,爭取年內開工建設;計劃完成農村公路提質改造41.477公里,農村公路安保工程52公里;加快推進水口客運站、縣公交總站、瀟水涔天河庫區航道建設、s231水口至香草源公路改造工程、s239小圩至開山改線工程、振興大道等重大交通項目建設。高標準做好工程管理。堅持網絡化、智能化、綠色化發展方向,精心設計、精心施工、精心管理、精心養護交通工程項目;加強工程質量、安全、環保管理,著力打造平安工程、綠色工程、廉潔工程,讓交通基礎設施項目成為展示江華城市形象的新地標、新名片。
3.聚焦民生熱點,在服務運輸保障上提質增效。以建設“人民滿意交通”為出發點,持續優化出行服務體驗,加快構建高效貨運流通體系,提升交通客貨運輸保障能力。深入推進“四好農村路”建設,加快推行農村公路“路長制”,落實縣鄉村農村公路三級養護機制,不斷提升公路養管水平。持續推進城鄉公交一體化,鄉村全通,價格惠民,合理投放運力,方便群眾出行。優化營商服務環境,以“減環節、減時間、減材料、減跑動”為標準,深化“證照分離”改革,優化審批流程,促進政務服務便利化。
4.破解監管難點,在提升治理能力上實干擔當。堅守疫情防控、安全生產、生態環保三條紅線,不斷加強道路運輸、水上交通、工程建設等重點領域的嚴管嚴控。加強“兩客一危一貨”管理,強化超限超載治理,持續深化全鏈條監管模式,鞏固推進“固定+流動”聯合執法,依托科技手段加強貨物裝載源頭監管,嚴格實施“一超四罰”,壓降全縣貨運車輛超限率。加強部門聯動執法,持續深化“四個聯合”工作機制,加大“兩客一危”、營轉非等重點車輛監管整治力度,實現“有效出擊、快速糾查、精準處置”。持續深入開展安全隱患排查整治,堅守公路水運工程質量安全紅線,堅決杜絕重特大安全生產事故發生。深入推進交通誠信體系建設,完善誠信體系制度和日常誠信考核獎懲落實,強化誠信宣傳,營造誠實守信的市場環境。
5.瞄準發展堵點,在推動行業轉型上攻堅克難。實施危險貨物運輸安全監管精細化提升行動,加強普貨運輸企業規范管理,引導運輸企業規范提升。持續開展交通基礎設施品質提升行動,著力做好高速公路出入口和國省道環境綜合整治。嚴格落實交通工程和港口碼頭揚塵防控要求,加強汽修行業環境治理,打好大氣污染防治攻堅戰。深入開展“美麗河湖”行動,實現水運綠色集約發展。
6.打造黨建亮點,在優化行業形象上凝心聚力。進一步加強思想政治建設,組織開展黨內集中教育和黨員經常性教育,堅持組織培訓和個人自學相結合,引導黨員不忘初心、牢記使命、不懈奮斗。進一步加強組織建設,有效落實“三會一課”、主題黨日+、民主評議黨員等組織生活制度。進一步加強廉政建設,深化“我為群眾辦實事”實踐活動,廣泛傾聽群眾呼聲,及時回應群眾關切。緊盯資金管理使用、工程建設、項目招投標等重點領域、關鍵環節,加強廉政風險管控,堅持系統施治、標本兼治,營造風清氣正的干事創業環境。
(5)主要措施
1.抓建設、保目標、結硬帳。進一步加強在建工程項目的組織領導,再掀施工高潮;進一步強化分類指導,有針對性的采取超常措施和辦法,強化專項檢查,真正做到倒排工期,全面加快進度;進一步強化專項檢查,對重點項目實行一旬一督辦、一旬一通報。
2.抓安全、保質量、維穩定。牢記“安全第一”的宗旨,始終保持清醒頭腦,時刻緊繃安全弦,確保質量安全穩定萬無一失;全面開展隱患排查治理,推動隱患治理從專項化、集中化向常態化、長效化轉變;加強現場監管,強化動態巡查,切實抓好運輸安全源頭治理,努力消除各類安全隱患。
3.抓管理、促規范、上水平。積極引導市場主體,創新發展思路,拓展服務領域,構建“協調發展、結構合理”的客貨運輸體系。全面加強道路交通、城區出租車和公交客運市場監管工作,進步規范市場秩序。繼續整治各種非法營運和違規經營行為,集中量對重點部位、重點區域、重點點線路進行專項治理,鞏固整治成果,努力提升行業管理和服務水平。
工作績效報告的主要用途是 工作績效報告,績效信息,績效數據篇四
根據四川省農業農村廳、四川省財政廳《關于做好20xx年耕地地力保護補貼工作的通知》(川財農〔20xx〕16號)、四川省農業農村廳、四川省財政廳《關于進一步做好耕地地力保護補貼工作的通知》(川農〔20xx〕16號)和達州市財政局、達州市農業農村局《關于下達20xx年中央財政農業生產發展資金的通知》(達市財農〔20xx〕4號)文件精神,結合我區實際,編制了《達州市達川區20xx年耕地地力保護補貼實施方案》,經區政府批復后,以通知的形式下發鄉(鎮、街道)并正式啟動實施。根據全區各鄉(鎮)、街道辦上報的20xx年耕地地力保護補貼面積636964.33畝,經達川區財政局與當年補貼資金測算確定我區20xx年度耕地地力保護補貼計劃補貼標準為149.15元/畝、補貼資金為95009098.58元。
(一)資金投入情況分析
1.資金計劃及到位
20xx年耕地地力保護補貼補貼資金95009098.58元(其中:20xx年上級兩批安排給我區耕地地力保護補貼資金92689000.00元,20xx年追加部分補貼納入20xx年耕地地力保護補貼資金2303500.00元,歷年結存的`耕地地力保護補貼資金16598.58元。),資金按照計劃時間到位,到位率100%。
2.資金使用
耕地地力保護補貼資金在糧食風險基金專戶儲存,兌付時直接撥付到達州銀行并通過達州市惠民惠農財政補貼資金“一卡通”監管系統支付。全區20xx年共計兌付耕地地力保護補貼230691戶、兌付資金94988168.99元(含高新區18221戶、7410805.24元,兌付減少4戶899.38元其中2戶為死亡銷戶、1戶為失聯、1戶為重復申報取消),兌付率100%;因兌付標準測算四舍五入溢余資金及兌付過程中出現的死亡銷戶等原因結余資金20929.59元將退回糧食風險基金用于次年相同項目捆綁使用。支付依據合規合法,資金支付與預算相符。
(二)總體績效目標完成情況分析
全區20xx年耕地地力保護補貼計劃補貼資金95009098.58元,實際兌付補貼資金94988168.99元,應補貼資金兌付完成率99.97%。
在資金使用上,嚴格按照項目要求,納入糧食風險基金專戶儲存管理,實行專款專用,區農業農村、財政等相關單位,加強對項目資金的監督管理,項目補貼資金使用實行公示制,公示無異議后,委托達州銀行通過達州市惠民惠農財政補貼資金“一卡通”發放監管系統平臺兌付補貼資金。資金使用封閉運行,日常監督管理規范,確保了資金使用安全,無違規違紀情況發生。
(三)績效指標完成情況分析
通過財政專項資金支持,落實好了稻耕地地力保護補貼有關工作,結合實際制定了具體補貼方案,及時兌付了補貼資金、確保了耕地地力保護補貼資金的合理使用。
一是保障了全區擁有承包土地農戶耕地地力保護補貼收益基本穩定、引導農戶提高耕地地力、減少撂荒地。
二是增加擁有承包土地農戶經濟收入,平均每畝增加收入149.15元,充分調動農民耕種的積極性,更新群眾思想觀念,增強科技意識,逐步改變習慣掠奪性生產方式,有利于農村經濟可持續發展。
1.我單位根據專項績效評定指標對各項目量化評價,自評指標得分100分。
2.將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分,所有項目均與批復下達相符。
無
工作績效報告的主要用途是 工作績效報告,績效信息,績效數據篇五
(一)項目基本情況。
1、我局在困難群眾救助資金實施項目中負責組織項目申報及申報單位填報績效目標表;負責提出預算安排建議;會同財政部門分配下達資金;組織實施項目執行跟蹤監督。
2、根據《四川省困難群眾救助資金管理辦法》,圍繞“全程留痕、全程公示、全程監督”要求,健全資金使用申報審核機制。將因素分配法和資金使用方案、績效目標設定等作為資金分配的依據。項目立項經過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、集體決策等規范性程序。
3、根據《四川省財政廳四川省民政廳關于下達20xx年中央和省級財政困難群眾救助補助資金的通知》要求,共安排我縣困難群眾救助補助資金19492萬元。
(二)項目績效目標。
1、項目主要內容包括通江縣困難群眾救助補助資金19492萬元(其中:中央17793萬元,省級1699萬元)。
2、項目建設資金申報內容與具體實施建設內容相符,項目建設資金做到了專款專用,未截留、挪用項目建設資金,申報目標合理可行。
(三)項目自評步驟及方法。
嚴格按照困難群眾救助補助資金的申報批復的項目,堅持做到專款專用,資金由財政統一劃撥。項目完工后由民政、財政、鄉鎮聯合組織驗收,審核后再做出資金申請報告,財政局撥入民政局通過“一卡通”平臺兌現到對象手中。困難群眾救助補助資金使用堅持做到“投資方向明確、資金數額準確、程序公開透明、責任追究到人”。每筆款項嚴格遵守“不拖、不挪、不占、不變”財經紀律,資金管理走上了制度化、規范化軌道。
(一)項目資金申報及批復情況。
20xx年共申報困難群眾救助補助資金19492萬元,財政批復中央資金17793萬元,省級資金1699萬元。
(二)資金計劃、到位及使用情況
1、資金計劃。20xx年計劃困難群眾救助補助資金19492萬元(其中:中央17793萬元,省級1699萬元)。
2、資金到位。20xx年共到位困難群眾救助補助資金19492萬元(其中:中央17793萬元,省級1699萬元),資金到位率為100%。
3、資金使用。20xx年共使用困難群眾救助補助資金19492萬元(其中:中央17793萬元,省級1699萬元),預算執行率為100%。
(三)項目財務管理情況。
根據《四川省困難群眾救助資金管理辦法》的規定,由我局提出資金項目預算,負責項目預算執行的具體使用管理工作,會同財政部門建立健全績效管理機制,編制績效目標并對項目執行情況開展績效評價,按規定做好專項資金信息公開,參與制定專項資金管理制度等。
按照《四川省困難群眾救助資金管理辦法》的要求,困難群眾生活補助資金主要用于城鄉低保、特困供養、臨時救助、孤兒生活費、流浪乞討人員救助支出。一是規范城鄉低保政策實施,合理確定保障標準,使低保對象基本生活得到有效保障;二是統籌城鄉特困人員救助供養工作,合理確定保障標準;三是規范實施臨時救助政策,實現及時高效,救急解難;四是確保集中供養孤兒和散居孤兒以及事實無人撫養兒童的生活救助;五是為生活無著落的流浪乞討人員主動救助、生活救助、醫療救治、教育矯治、返鄉救助、臨時安置以及未成年人社會保護等工作,保障其基本權益。
(一)項目組織架構及實施流程。
按照《四川省財政廳四川省民政廳關于下達20xx年中央和省級財政困難群眾救助補助資金的通知》要求,實行專人管理、專款專用,將該項資金用于困難群眾救助補助項目等。
(二)項目管理情況。
困難群眾救助補助項目:結合實施對象實際,對符合實施條件的對象,按照管理要求,實施救助補助計劃,完成率100%。
(三)項目監管情況。
根據有關規定,我縣在政府門戶網站上公開困難群眾救助補助資金使用規模、資助項目、執行情況和實際效果等相關信息,自覺接受社會監督。
(一)項目完成情況。
1、數量指標
按照困難群眾救助補助資金使用的要求,截至20xx年底享受城鄉低保74339人,孤兒生活費221人,特困供養2729人,臨時救助10001人次,救助流浪乞討1227人次。
2、質量指標
嚴格規范資金發放流程,通過社會化發放,資金保障率達到100%,項目完成數100%。
3、時效指標
按照管理辦法規定,及時向財政提出資金發放方案,通過“一卡通”按時兌現到對象手中。
4、成本指標
20xx年共發放困難群眾救助補助資金19492萬元。
(二)項目效益情況。
1、社會效益。
項目的實施,切實保障了我縣困難群眾基本生活水平。
2、可持續影響。
提高服務水平、改善困難群眾生活水平,促使困難群眾幸福感及獲得感進一步增強。
3、滿意度指標
社會群眾及受助對象對民政工作的滿意度超過96%,突顯了民政工作的實效。
(一)評價結論。
對照“項目支出績效評價指標體系”進行自評打分,我縣困難群眾救助資金自評總分100分。
1、項目決策:自評得分8分。程序嚴密3分,規劃合理3分,制度2分。
2、項目實施:自評得分9分。分配合理4分,使用合理3分,執行有效2分。
3、完成結果:自評得分23分。預算完成3分,資金結余10分,目標完成4分,完成及時4分,違規記錄2分。
4、項目效果:自評得分20分。區域均衡性5分,對象公平性5分,社會滿意度10分。
5、基礎管理:自評得分10分。審核把關10分。
6、社會效益:自評得分10分。資金使用率10分。
7、可持續影響:自評得分10分。社會影響力10分。
8、困難群眾救助補助公示:自評得分10分。部門公示4分,項目單位公示6分。
(二)存在的問題。
1、績效理念有待提高。評價年度計劃產出與應實現的效益缺少剛性約束,項目績效理念有待加強。
2、資金下達滯后。縣財政收到資金時間較晚,臨近年終才撥付給項目單位,影響了項目實施進度。
(二)相關建議。
建議加大對川陜革命老區的支持力度,對民生兜底資金的保障上,加大城鄉低保、特困供養、臨時救助等中央、省級財政的補助力度,盡力減少縣級配套,加快川陜革命老區振興發展步伐。
工作績效報告的主要用途是 工作績效報告,績效信息,績效數據篇六
(一)資金安排和下達預算
20xx年,省財政批復我廳年初預算收入14,706.39萬元,全部為一般公共預算財政撥款收入。其中:廳機關13,489.23萬元;省安科中心276.47萬元;省宣教中心397.86萬元;省減災救災中心542.83萬元。全年實際下達部門整體預算資金22,4xx.59萬元,其中:年初部門預算14,706.39萬元(含省級專項資金列入部門預算項目資金7,440萬元),年初結轉結余資金302.69萬元,年中追加中央補助資金、省級專項資金7,412.51萬元。
1.人員及公用經費下達情況
20xx年,省財政下達我廳部門預算人員經費4,700.09萬元,公用經費770.76萬元。
2.專項業務經費下達情況
20xx年,省財政下達我廳部門預算專項業務經費1,795.54萬元,其中:物業管理服務費550萬元;因公出國(境)費28萬元;辦公設備及家具購置117.54萬元;辦公樓雙回路電源改造230萬元;檔案室建設100萬元;全省瓦斯督導組監管費用220萬元;應急管理工作經費550萬元。
3.省級專項資金下達情況
20xx年,省財政下達我廳省級專項資金列入部門預算項目資金7,440萬元,其中:應急管理信息化建設及維護項目4,330萬元;應急管理宣傳教育培訓700萬元;尾礦庫治理項目600萬元;安全生產監管執法能力建設550萬元;應急預案編制、技術研究420萬元;應急救援裝備建設項目200萬元;省級專業應急救援隊伍能力建設項目90萬元;實驗室運維及危化品登記50萬元;安全生產宣傳項目100萬元;減災救災工作150萬元;防汛抗旱物資250萬元。
(二)績效目標
牢固樹立“講績效,重績效、用績效”的績效管理理念,進一步增強支出責任和效率意識,通過資金使用,一是有效預防重特大安全生產事故,減少人員傷亡和造成的經濟損失;二是做好全省減災防災工作,災情發生后,確保災民及時得到救助;三是做好全省應急管理工作,應急能力不斷提升。
(一)資金投入情況
1.資金到位情況。20xx年,省財政下達預算指標30,169.05萬元,其中:廳機關28,823.10萬元;省安科中心301.88萬元;省宣教中心398.52萬元;省減災救災中心645.55萬元。截止20xx年底,所有資金全部到位,資金到位率100%。
2.資金執行情況。20xx年,我廳實際支出合計22,151.96萬元,當年未執行完結余資金8,050.14萬元,支付率73.58%。其中:基本支出4,633.38萬元(含人員經費支出3,714.14萬元,日常公用經費支出9xx.24萬元),占總支出20.91%;項目支出17,5xx.58萬元,占總支出79.09%。所有經費開支合法合規,無截留情況。
預算支出按編制單位分:廳機關20,784.11萬元,較上年增加8,501.01萬元,%;省安科中心339.92萬元,較上年增加39.13萬元,增長13.01%;省宣教中心400.41萬元,較上年減少89.63萬元,下降xx.29%;省減災救災中心627.52萬元,較上年增加33.85萬元,增長5.7%。
3.資金管理情況。我廳嚴格按照“先定項目再定預算”的要求,所有預算支出全部以項目形式納入預算項目庫,項目嚴格設定績效目標,明確資金用途,對列入預算安排的資金項目統一進行征集、評審、篩選,未納入項目庫儲備的項目一律不安排預算。為了保障資金安全,我廳嚴格把控項目資金申請、使用等環節,資金撥付嚴格審批程序,使用規范,會計核算結果真實、準確。專項資金嚴格專款專用,無截留、擠占、挪用項目資金的情況。項目完成后,我廳及市縣應急管理局對項目資金使用、建設完成情況進行監督檢查。
(二)總體績效目標完成情況
20xx年,我廳全力以赴防范化解重大風險,生產安全事故起數、死亡人數分別下降25.92%、16.15%,39個多月未發生重大以上生產安全事故,全省安全形勢總體穩定;防汛搶險經受嚴峻考驗,森林草原防滅火取得歷史最好成績;應急處置及時高效,指揮救援能力穩步提升。
1.壓實責任、精準施策,安全生產形勢持續穩定向好。突出重點領域、重點時段,集中開展“防風險、保安全、迎盛會、慶華誕”百日整治行動,深入排查治理風險隱患,“建黨100周年”“十四運”和“殘特奧會”期間安全形勢穩定。一是全力推進責任落實。推動各級黨委政府觀看學習“生命重于泰山”專題片。提請省委省政府印發安全生產工作考核辦法,首次對市級黨委政府開展考核,嚴格落實黨政同責。二是突出做好重點領域安全防范。煤礦領域出臺六項標準,實施分類處置,全面完成災害風險普查,開展全系統各環節4個100%安全大檢查、防治水專家“會診”。工礦商貿領域推進非煤礦山“四化”建設,督促事故企業制定“安全生產特別規定”,制定225座非煤礦山和秦嶺保護區285座尾礦庫整治方案,完成61座尾礦庫安全風險治理。危化品領域嚴格高危工藝項目準入,完成11家大型油氣儲存基地安全風險評估,強力整治非法違法“小化工”。三是扎實推進三年行動集中攻堅。梳理247項工作任務,建立問題隱患和制度措施臺賬,實施10大專項攻堅,排查治理隱患33萬余項,攻克了一批重點難點問題。四是不斷加大綜合執法和事故查處力度。嚴格落實行政執法三項制度,全面推行“三位一體”執法模式,常態化開展明查暗訪、交叉互檢、異地執法等,煤礦執法處罰、隱患查處位居全國監管執法前列。健全重大生產安全責任事故追責問責調查協作機制,掛牌督辦12起較大事故、5起典型一般事故,完成76起較大以上事故整改措施和責任追究落實情況評估,事故警示效果和查處力度不斷強化。
2.強化預警、科學應對,防災減災救災取得新成就。堅持把確保人民生命財產安全放在第一位落到實處。一是災害防范取得新成效。面對60年最強汛情,先后啟動省級1次ⅲ級、3次ⅳ級防汛應急響應,印發全省防災避險人員轉移工作機制,累計組織122.16萬人次撤離避險,洪澇人員傷亡比近10年平均值減少58%,筑牢了人民生命安全的“大堤”。森林草原火災發生起數、過火面積、受害森林面積同比分別下降77.92%、75.34%%。二是災害救助取得新進展。2次啟動省級自然災害救助ⅲ級響應,精準查災核災,設立集中安置點3640個,下撥各類救災救助資金15.71億元,發放各類應急救災物資38萬余件,全力保障受災群眾溫暖過冬。三是綜合減災能力取得新提升。建立綜合會商和預警響應發布機制,扎實推進自然災害防治能力“八大工程”,年度災害綜合風險普查任務圓滿完成。率先修訂省級綜合減災示范社區創建標準,累計創建348個國家級、627個省級綜合減災示范社區,基層綜合減災能力進一步加強。
3.平戰結合、建強隊伍,指揮救援能力穩步提升。一是救援體系加快完善。出臺全省總體應急預案,修訂完成森林草原火災和地震地質災害等10個專項預案,6個地市總體預案基本完成,全省應急預案體系初步建立。建成27支省級、239支市級應急救援專業隊伍。二是救援處置有力有序。部省市縣四級聯動,圓滿完成寶雞酒奠梁隧道塌方涉險事故救援,10名被困人員全部獲救;第一時間啟動響應,赴大荔決堤現場指揮搶險救援,調用33臺大型抽水設備支援排澇;模塊化調派駐防陜西的西藏、新疆森防隊伍投入洛南、藍田、勉縣參與防洪搶險救援;省航空護林中心調度5架直升機飛行94架次空降人員、空投物資參與藍田救援;組織省重型機械救援隊330余人馳援河南抗洪救災。三是指揮調度全面加強。健全聯合值班值守機制,增設7個行業專業值守,建立調度日報制度,強化分析研判、在線監管、精準調度,高效指揮應對寶雞隴縣關山大峽谷滑坡等35起突發事件。
(三)績效指標完成情況
部門整體支出年初績效目標共設置產出、效益、滿意度3個一級指標,數量、質量、時效、成本、社會效益、可持續影響、服務對象滿意度7個二級指標,24個三級指標。
1.產出指標完成情況
(1)數量指標
20xx年汛期全省累計緊急轉移安置51.3萬人次,因災生活困難群眾進行“一卡通”現金發放335萬人、實物救助32.5萬人,恢復重建9827戶、修繕17510戶、死亡失蹤人員家屬撫慰、受災群眾轉移安置和過渡期救助269052人;召開安全生產電視電話會議20次;安全監管人員培訓教育1.7萬人次;與6家媒體單位合作,在省級及發上媒體刊登稿件22814篇、推出6期“領導談安全”訪談節目,科普視頻340部;目標值完成比例100%,完成目標。
(2)質量指標
20xx年汛期全省累計緊急轉移安置51.3萬人次。西安藍田“8·xx”洪澇災害救援工作,累計完成救災飛行94架次,37小時30分,空投物資870余件,解救人員15人,機降救援、勘測、工作人員24人/次;深入開展煤礦、道路交通、危險化學品、建筑施工、消防等重點行業領域安全生產專項整治三年行動,推動落實五項攻堅行動,協調推進重點行業安全整治,梳理247項工作任務,建立問題隱患和制度措施臺賬,實施10大專項攻堅,排查治理隱患33萬余項;精心組織“安全生產月”“防災減災日”“領導干部談安全”等系列社會宣傳教育活動,開通應急廣播,召開新聞發布會6場,不斷加強安全生產企業生產主體責任意識;全省無人看守鐵路道口監護下撥經費xx個,發放道口看守經費人員147個;嚴格按照批準的政府采購預算執行,全年政府采購支出8810.54萬元,其中:采購貨物604.29萬元、采購工程281.05萬元、采購服務7925.20萬元。
(3)時效指標
及時預警提醒,快速應對處置。災情發生后,及時啟動自然災害救助應急預案,認真核查評估災情,及時申請國家資金支持;面對60年最強汛情,先后啟動省級1次ⅲ級、3次ⅳ級防汛應急響應,印發全省防災避險人員轉移工作機制,累計組織122.16萬人次撤離避險,洪澇人員傷亡比近10年平均值減少58%,筑牢了人民生命安全的`“大堤”;妥善應對處置了寶雞酒奠梁隧道塌方涉險事故、大荔決堤搶險事故、鎮巴縣700萬方滑坡等事故災害;森林草原防滅火工作方面,累計發現火點、煙點70余處,參與處置火情20余起。
(4)成本指標
20xx年全年支出22,151.96萬元,執行進度73.58%。其中:基本支出4,633.38萬元,執行進度95.73%;項目支出17,5xx.58萬元,執行進度68.35%。
2.效益指標完成情況
(1)社會效益指標
安全生產方面持續深入推進安全專項整治三年行動任務措施落實,生產安全事故起數、死亡人數下降25.92%;森林防火方面全面提升森林火災綜合防控能力確保各項措施落實,保證人民群眾生命財產安全;防災減災方面幫助受災群眾克服生活困難,確保受災困難群眾有飯吃、有衣穿、有干凈飲用水、有安全居所、有病得到及時醫治等,確保安全溫暖越冬度荒,災區社會秩序穩定有序,未發生負面輿情事件。
(2)可持續影響
有效推進安全風險管控和隱患排查治理雙重預防機制建設,有力防范各類事故發生,保障人民群眾生命財產安全。
3.滿意度指標完成情況
企業、受災群眾及安全生產監管培訓人員滿意率80%以上,無投訴事件發生。
(一)偏離績效目標的原因
20xx年度部門預算總體績效目標完成良好,由于疫情及部分資金下達晚等原因,致使當年預算執行率不高,年底剩余資金較多,存在個別項目績效目標略有偏離的現象。執行率偏低的主要原因:一是個別項目前期受疫情影響,項目進度慢,有預算當年未支出,如20xx年安排的應急救援車庫建設項目200萬元當年未支出;二是政府采購項目按合同付款,如省應急管理信息系統部分建設項目,屬于政府采購項目,由于合同未履行完畢導致未能完成年度預算支出,另外存在質保金延期支付的實際困難;三是部分追加專項預算資金下達比較晚,如11月下達煤礦安全綜合評估資金1,856.1萬元,12月下達森林草原航空消防租機省級配套資金315萬元,年度內完成難度大。
(二)改進措施
一是進一步提高思想認識,強化責任擔當,要求各單位科學編制預算,合理確定預算規模,切實提高資金使用效益;二是嚴格預算批復執行,下大氣力解決重預算、輕執行的問題,加強預算的督查考核,并與下年度工作掛鉤,加快項目組織實施和加大資金支付力度;三是加強績效目標的剛性約束,完善績效目標考評體系,提升績效管理水平,及時跟蹤問效,實現全程可查詢、可追溯、可控制,對進展緩慢的單位約談警示、追究責任。
根據績效評定指標對各項目量化評價,我單位20xx年部門整體支出績效自評得分91分。根據財政支出績效自評結果,對未完成績效目標指標值進行分析,認真整改,確保資金績效目標如期實現。
工作績效報告的主要用途是 工作績效報告,績效信息,績效數據篇七
根據仁懷市財政局關于印發《20xx年度預算績效管理工作方案》的通知,仁懷市公安局結合工作實際,認真開展績效管理自評工作,現將20xx年預算績效自評工作情況報告如下:
(一)主要職能
1.貫徹執行黨和國家有關公安機關工作的方針政策和法律法規、規章,擬定公安工作規劃并組織實施;部署、指導、監督、檢查全市公安工作。
2.掌握影響社會穩定、危害國內安全和社會治安的情況,分析形勢,擬定政策,及時向市委、市政府和上級公安機關報告有關情況和重要信息,并提出處理意見。
3.負責全市公安機關偵查工作。偵辦刑事犯罪案件、公安機關管轄的危害國家安全犯罪案件、涉及全市的證券和期貨犯罪案件。
4.負責治安管理工作并承擔相應責任。協調處置重大治安事故和群體性的事件;依法查處危害社會治安秩序行為,依法開展治安行政管理工作;指導、監督全市公安機關治安保衛工作以及群眾性治安保衛組織的治安防范工作;指揮巡邏特警隊跨區域執行任務。
5.負責出入境管理工作。承辦和指導全市公民出入境、持普通護照的外國人、華僑以及港澳臺胞的居留、旅行、就業等行政管理工作;承辦全市公安外事工作。
6.負責依法查處涉及消防安全的違法治安管理行為;依法辦理失火罪和消防責任事故罪等刑事案件;協助開展火災事故調查工作;公安派出所可以負責日常消防監督檢查、開展消防宣傳教育。
7.負責全市道路交通安全管理工作并承擔相應責任。指導、監督全市公安機關維護道路交通安全、道路交通秩序以及《中華人民共和國道路交通安全法》規定權限內的機動車輛、駕駛人管理工作;依法管理仁懷市境內高速公路道路交通安全工作。
8.指導、監督全市公安機關對公共信息網絡的安全保護工作;負責信息安全等級保護工作的監督、檢查、指導;組織實施網絡監控工作。
9.防范、處理邪教組織的違法犯罪活動。
10.組織、指導、協調對恐怖活動的防范、偵察工作。
11.指導、監督全市公安機關依法承擔的執行刑罰工作;指導、監督全市公安機關看守所、拘留所、強制隔離戒毒所的管理工作;承辦未成年人收容教養、勞動教養工作。
12.組織實施對到仁的黨和國家領導人、重要外賓以及省、市主要領導的安全警衛工作并承擔相應責任。
13.指導、監督全市公安機關禁毒工作;偵辦全市毒品案件;開展禁販、禁吸、禁種、禁制毒品工作,承擔市禁毒委員會辦公室的具體工作。
14.組織實施公安科學技術工作,規劃公安機關指揮系統、信息技術、刑事技術建設。
15.擬定全市公安機關裝備、被裝、經費等警務保障方案和措施;落實全市公安機關警務保障標準和制度。
16.貫徹落實公安隊伍建設的方針、政策,研究制定全市公安機關人員培訓、教育、宣傳、優撫表彰等方案和具體措施;按照規定權限管理機構編制、警銜和干部人事等工作;擬定落實全市公安隊伍監督管理工作制度,開展全市公安機關督察工作,按規定權限實施對干部的監督、查處或督辦公安隊伍建設重大違紀案件,指導公安隊伍思想作風、工作作風建設。
17.領導本市轄區范圍內森林等部門的公安業務工作。
18.負責貫徹、落實林業法律、法規和各項規章制度;準確掌握林區治安動態,維護林區社會治安穩定;保護林區森林資源安全,依法查處森林治安案件和火災案件;依法查處破壞森林資源、國家重點保護野生動物資源。
19.承辦市人民政府,上級公安機關交辦的其他事項。
(二)人員情況
20xx年在職人員453人,其中公務員374人、行政工勤50人、事業工勤29人。
(一)20xx年財政撥款收入29471.74萬元(含上年結轉)。
(二)20xx年財政撥款支出26641.58萬元(含上年結轉)。
(三)預算資金執行管理情況。我局認真按照相關財務規定要求,加強管理。各項支出均需出具合法、規范、真實有效的原始憑證,嚴禁“白條”報銷,原始憑證必須由報銷人、經辦人簽名,按規定審批程序批準后報銷。各項財務收支活動都納入了單位統一管理、統一核算,并接受監督。認真辦理會計業務,進行會計核算,正確編制會計報表。出納、會計各司其職、互相制約。
1.預算項目情況。20xx年我局緊緊圍繞市委、市政府中心工作,堅持把以人民為中心的思想貫穿到公安工作全過程,切實為群眾排憂解難,全力服務保障全市經濟社會高質量發展。20xx年初財政預算專項項目共有12個,金額共計4632.84萬元。分別為:1.道交經費,金額400萬元;2.合同制工勤及輔警工作經費,金額1498萬元;3.技防設施補點工程,金額349萬元;4.技防設施運行維護費,金額300萬元;5.交通秩序管理維護費,金額75萬元;6.禁毒專項,金額300萬元;7.囚犯經費、行拘及戒毒人員經費,金額650萬元;8.森林大隊涉林刑事案件司法鑒定費,金額5萬元;9.特殊病員收治及嫌疑人檢查費,金額35萬元;10.天網維護費,金額735.84萬元;11.刑事偵查專項,金額85萬元;12.智慧監所建設費,金額200萬元。
2.項目組織情況。為完成特定的公安工作目標任務,20xx年初預算專項業務工作的項目經費4632.84萬元,按照預算審核、績效監督、績效評價、結果應用的方式和程序組織實施。
3.項目管理情況。根據項目情況,臨時設立項目小組,辦公室設在實施部門,部門領導任辦公室主任,按我局財務管理等相關制度嚴格實施。
(一)項目資金到位情況。20xx年度,年初預算12個項目資金4632.84萬元,實際到位資金4632.84萬元,到位率100%。
(二)項目資金執行情況。截止到20xx年6月,年初預算12個項目實際支出4632.84萬元。用于支付道路交通、技防設施、交通秩序管理維護、禁毒、囚犯經費、特殊病員收治、天網維護、刑事偵查及智慧監所等費用。
(三)項目資金管理情況。年初預算12個項目嚴格按照規定使用項目資金、專款專用,不存在超范圍超標準支出、擠占挪用、轉移資金等違法違規行為,力爭完成預期目標。
(一)績效評價目的
反映我局20xx年度財政預算專項資金的使用情況和取得的效果,總結專項資金管理經驗,進一步加強和規范項目經費管理,完善管理辦法,充分發揮項目經費使用效益,為指導預算項目編制和申報項目績效目標,優化財政支出結構提供參考和依據。
(二)績效目標完成情況分析
1.產出指標完成情況分析
(1)數量指標。一是道交經費項目劃撥23個鄉鎮道交辦費用,全面深化道路交通安全管理、強化安全措施,保護人民群眾生命財產安全,有效預防和減少道路交通安全事故發生;二是合同制工勤及輔警工作經費該項目保障了1070名合同制工勤及輔警工作經費,有效維護社會穩定;三是技防設施補點工程保障了新建高清違法抓拍60套,改善部分道路交通擁堵現象,規范優化道路交通環境;四是技防設施運行維護項目保障了40組紅綠燈、技防光纖313條、違法抓拍攝像頭600個,保障交通,有效抓拍道路交通違法視頻;五是交通秩序管理維護項目保障了護欄2500米、標線1000米、標牌100塊,維護交通秩序,保障人民安全出行;六是禁毒專項項目保障了禁毒工作,有力打擊毒品違法犯罪,有效遏制毒品危害,確保社會治安大局穩定,有效防范和化解系統性風險;七是囚犯經費、行拘及戒毒人員經費項目保障了在押人數400人,切實維護監管場所的安全穩定,保證在押人員實際生活水平;維護社會環境干凈清明,提升群眾安全感和滿意度;八是森林大隊涉林刑事案件司法鑒定費項目保障了5件,辦好每一件涉林刑事案件,保障人民群眾權益;九是特殊病員收治及嫌疑人檢查費項目收治嫌疑人10次,嫌疑人檢查300次左右,及時對嫌疑人進行收治及相關檢查,避免病毒傳染,維護社會穩定;十是天網維護費項目保障了球機294個,派出所鏈路58條,建“網”防范筑平安,無數只“天眼”(天網視頻監控系統)分布在仁懷的大街小巷,為打擊罪犯、服務群眾、處置突發事件的精準研判和警力部署提供了有效的支撐。多措并舉構建立體化治安巡邏防控體系,把“平安仁懷”深入民心,將酒都仁懷打造成安全堡壘,讓犯罪分子無處遁形;十一是刑事偵查專項項目保障了尸檢中心1個,警犬12只,及時有效偵破案件提供技術支持;在打擊刑事犯罪中起到重要作用,縮短辦案周期,第一時間震懾犯罪。視頻偵查工作是新時代公安機關一項重要基礎性工作,是快偵快破刑事案件的致勝法寶;十二是智慧監所專項項目保障了2個監管場所,維護監管場所安全穩定,打造智慧監所。
(2)質量指標。有效朝項目工作目標推進,規范資金使用,確保社會大局穩定,維護人民生命財產安全,保障人民便捷出行。
(3)時效指標。12個項目按照時間要求均落實工作,有效保障公安專項工作的開展。
(4)成本指標。12個項目在推進實施過程中,均規范執行,確保項目實施不超出預算,發揮最大效益。
2.效益指標完成情況分析
(1)社會效益。12個項目均完成預期目標,保維護社會大局穩定,保障人民生命財產安全不受侵犯,大力提升群眾安全感滿意度。切實肩負起打擊違法犯罪、保護國家和人民群眾生命財產安全,維護社會和諧穩定,構筑社會治安防范長效機制。
(2)可持續影響。12個項目的實施,有利于持續維護社會和諧穩定。
3.管理類指標完成情況。
(1)管理制度健全性方面。建立健全內部財務制度,采購管理辦法等管理制度,相關管理制度合法、合規、完整,并得到有效執行。
(2)資金使用合規性方面。部門使用預算資金符合國家財經法規和財務管理制度規定;資金的撥付有完整的審批過程和手續;預算調整履行了規定程序;符合部門預算批復的用途;資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
(3)預決算公開信息方面。按照政府信息公開有關規定了相關預決算信息。
本年度12個專項項目均有序向預期目標靠攏,在下一步工作中一是將加強預算編制工作,認真做好預算的編制;二是提升財務人員工作能力,加強學習;三是加強財務管理,牢牢把握專款專用及財經紀律審好審細每一張票據,確保資金用在“刀刃上”;四是在資金支付時,嚴格按照預算規定的用途進行資金使用審核,確保資金使用合法合規、安全高效。
(一)績效自評結果將作為以后年度項目立項和經費支持的重要依據,也作為財政部門對單位項目預算的重要參考。
(二)績效自評結果公開將按照財政部門的統一要求,對績效評價情況予以公開。
工作績效報告的主要用途是 工作績效報告,績效信息,績效數據篇八
根據預算績效管理要求,本部門組織對20xx年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效評價,共1個項目,涉及資金20萬元,占項目預算總額的`100%。從評價情況看,保障了市區級重點工程建設項目房屋征收管理工作運行順暢;保障了老城區改造項目房屋征收管理工作運行流暢,達到了年度預期績效目標。
組織對“房屋征收專項工作經費”1個項目開展了部門評價,共涉及資金20萬元。以上項目由我部門自行組織開展績效評價。從評價情況看,完成了目標任務,節約了經費開支,達到了預期績效目標。
組織對20xx年度部門整體支出開展績效自評。評價結果顯示,保障了單位職工生活所需;保障了單位正常運轉,更好發揮單位職能;推動了征遷項目順利實施,促進相關項目建設進度,達到了年度預期績效目標。
潁州區房屋征收管理中心在20xx年度部門決算中反映“房屋征收項目專項工作經費”項目績效自評結果。
“房屋征收項目專項工作經費”項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為96.11分。全年預算數為20萬元,執行數為12.21萬元,完成預算的61%。項目績效目標完成情況:一是保障了老城區改造項目房屋征收管理工作運行流暢;二是保障了市區級重點工程建設項目房屋征收管理工作運行順暢。發現的主要問題及原因:一是個別項目遺留問題較多,未能按時征遷完成。二是前期預算不夠精準,不可預見性較強。下一步改進措施:一是加強監管,在編制預算中,本單位遵循下列原則:合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、主動性原則、績效性原則;二是科學細化編制預算,提高預算執行率,保證資金高效使用,把握經費支付進度,同時還需要進一步合理、精準、科學的編制預算,從實際需求出發,加強資金管理,控制資金結余率。
工作績效報告的主要用途是 工作績效報告,績效信息,績效數據篇九
按照《四川省民政廳四川省財政廳關于開展20xx年度困難群眾救助工作績效評價的通知》(川民發〔20xx〕151號)要求,我局會同財政局對照工作績效評價指標和評價標準,對我市困難群眾救助工作進行了嚴格認真自查,現將相關情況報告如下:
(一)低收入人口動態監測機制建設情況。一是建立機制,印發《關于進一步做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作的通知》(眉市民發〔20xx〕47號),制定了低收入工作措施,明確低收入工作任務。二是在全省率先建立低收入人口動態監測信息平臺,對各區縣所有操作人員進行了現場培訓,12月底前完成數據錄入。三是組織區縣摸排低保保障標準2倍以下脫貧不穩定人口、邊緣易致貧人口、因病因災因意外事故等剛性支出較大或收入大幅縮減導致基本生活出現嚴重困難人口等低收入人口55437人,其中納入動態監測31863人,納入救助保障范圍7251人。
(二)改革完善救助制度。充分發揮社會救助牽頭部門作用,制定《眉山市貫徹落實<關于改革完善社會救助制度的實施意見>重點任務分工方案》,進一步細化措施,明確了各成員單位工作任務,建立了以城鄉低保、特困救助為主,與醫療、廉租住房、教育、就業等專項救助制度相銜接配套的社會救助制度體系,對經其他各種救助措施后,仍難以維持基本生活的家庭,根據其困難需求,積極協調相關部門開展針對性的綜合救助。
(三)鞏固拓展脫貧攻堅兜底保障成果同鄉村振興有效銜接情況。一是加強制度有效銜接。聯合財政局、鄉村振興局印發《關于進一步做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作的通知》(眉市民發〔20xx〕47號),通過“單人保”、“脫貧不脫保”、“低保漸退”、“收入扣減”等措施鞏固脫貧攻堅兜底保障成果,實現低保兜底目標,將符合條件的建檔立卡貧困人口全部納入了保障范圍,家庭人均年收入穩定高于扶貧標準。二是提高農村保障標準和補助水平。我市農村低保保障標準提高到450元/月,農村特困供養標準提高到590元/月,保障標準位居全省第二。“單人保”人均補助水平不低于保障標準的50%;對特別困難的低保對象,按不超過保障標準的10%提高補助水平;經各類救助后生活仍有困難的對象,采取一事一議方式給予救助。三是開展兜底保障回頭看。下發《眉山市民政局關于開展鞏固社會救助兜底脫貧成果“回頭看”工作的通知》,各區縣民政部門、扶貧部門定期開展信息比對,對已排查出的全市1722戶4133名脫貧不穩定戶、794戶1911名邊緣易致貧戶、94戶272人突發嚴重困難戶進行重點監測,建立臺賬,符合條件的及時納入保障范圍。
(四)困難群眾基本生活救助政策落實情況。
1.全面落實救助政策。一是貫徹落實新修訂的《四川省最低生活保障工作規程》,組織各級民政部門認真學習《規程》,熟練運用新政策。印發《眉山市民政局關于加強社會救助基層服務能力建設的通知》,推進社會救助審核確認權限下放工作,將低保、特困、臨時救助審核審批權限下放到鄉鎮(道街),進一步簡化、規范工作流程。二是全面落實特困政策。通過走訪摸排,及時將符合條件的人員納入保障范圍,分散特困供養人員均有監護照料人,并簽訂了照料協議,按50元/月、80元/月、100元/月標準發放護理補貼萬元;對有集中供養意愿的,全部安排入住供養機構,失能、半失能特困人員集中供養率達到52%。截至目前,全市共有特困對象19180人,新增特困對象15人,累計支出供養金14168萬元。三是完善臨時救助制度。積極開展“先行救助”,鄉鎮(街道)根據救助對象急難情形,簡化申請人家庭經濟狀況核對、公示等環節,直接予以救助,并在急難情況緩解后,按程序補辦手續。推行分級審批,20xx元以下的由鄉鎮(街道)直接審批報縣民政備案,20xx元以上的由縣民政局審批,對于重大生活困難或縣級人民政府確定的特殊困難對象,采取一事一議方式給予救助。截至目前,全市累計救助24092人次,累計支出2166萬元。四是強困境兒童基本生活保障。符合條件的孤兒、艾滋病感染兒童、事實無人撫養兒童應保盡保,嚴格落實審批、退出制度,按時足額打卡發放,全年共發放資金405.27萬元。五是鞏固深化救助管理服務質量大提升專項成果。以市政府名義與民政廳聯合舉辦四川省救助管理機構開放日活動暨“夏季送清涼”專項救助行動啟動儀式。通過“6.19開放日”系列活動及“夏季送清涼”專項救助行動,鞏固提升救助管理服務質量大提升專項行動成效,推動形成社會廣泛參與的生活無著流浪乞討人員救助管理工作新格局,今年以來街面臨時遇困及流浪乞討人員1829人次。提升救助管理機構能力,投入資金398萬元(其中爭取省級財政補助資金110萬元)對市救助管理站和仁壽縣救助管理機構進行能力提升改造。爭取中央預算內投資360萬元新建眉山市救助站青神縣分站,年底完成施工建設。
2.開展解憂暖心傳黨恩”行動。制定了《“解憂暖心傳黨恩”行動實施方案》,全市民政系統286名黨員干部全員走訪和困難家庭情況全面摸排“兩個全覆蓋”。開展“一對一”幫扶實踐活動,黨員、干部以個人身份直接聯系幫扶對象,幫扶人和幫扶對象均采取實名制,明晰責任,落實具體工作,確保幫扶對象、幫扶目標、幫扶責任落實到人。全市社會救助相關成員單位、民政系統黨員干部出動3668人次,走訪慰問困難群眾6594人,其中生活困難的黨員、老黨員1111人,退役軍人和其他優撫對象752人,通過走訪發現并納入救助范圍的有3466人。
(五)資金保障與執行。地方財政預算安排情況。20xx年市級配套646萬元,區縣配套12254萬元。資金撥付情況。我市困難群眾救助資金分配采取因素分配法,按照救助對象人數、補助標準、縣財政努力程度等因素分配救助資金,在收到救助資金文件后的30日內及時下撥到區縣。資金結余情況。我市20xx年累計支出困難群眾救助資金43392萬元,其中中央、省級資金28302萬元已全部用于困難群眾,市縣配套15090萬元兜底,各區縣專戶無資金結余。
(六)能力建設。
1.信息化應用情況。我市各區縣全部使用“天府救助通”開展低保、特困、臨時救助的申請、審核、確認工作,并實時更新系統相關數據信息,與財務部門對接統計臺賬,確保上報、發放數據統一。困難群眾補助項目全部納入“一卡通”發放項目,每月運用信息系統生成資金發放臺賬并推送到“一卡通”發放平臺進行發放。
2.核對業務開展情況。我市已建立眉山核對分中心,區縣民政部門運用居民家庭經濟狀況核對平臺開展數據校驗工作,并定期與人社、工商、車管、住建等部門比對信息。今年以來,完成省低收入認定中心委托核查重慶籍申請對象4人的核查工作,與成都市開展異地申請核查5人次。
3.政府購買服務、基層服務能力提升情況。印發《眉山市民政局關于加強社會救助基層服務能力建設的通知》,全面開展政府購買社會救助服務工作,穩妥推進社會救助審核權下放工作。積極引導社會組織參與社會救助事務性和服務性工作,在村(社區)配備社會救助信息員,開展主動發現主動救助工作。第三方機構復審入戶調查7919戶,新申請對象入戶調查1725戶,主動救助120戶。指導青神縣開展社會救助審核權下放工作,將社會救助審核確認權限下放至鄉鎮(街道辦事處),破解縣級民政部門與鄉鎮(街道)兩級審核確認時間過長、精準識別困難對象難的問題,簡化了辦事流程,提高了工作時效,提升了服務效率。
4.協調機制發揮情況。市、(縣)區均建立了困難群眾基本生活保障工作協調機制,全市各區縣通過部門聯動協調解決急難個案6個。
(七)開展農村低保專項治理鞏固提升行動。印發《全市農村低保專項治理鞏固提升行動實施方案》,進一步明確治理要點及治理臺賬。持續鞏固農村低保專項治理成果,組織區縣開展對前期發現問題整改情況“回頭看”,重點查看各項整改措施是否落實到位。開展低保經辦人員近親屬違規享受低保專項整治工作,對現有農村低保對象家庭成員進行了逐一排查,同時對已備案的人員開展了一次復查或信息比對,填寫低保備案表34份。扎實開展社會救助兜底脫貧“回頭看”,重點對脫貧建檔立卡貧困戶、重度殘疾人、重病患者家庭、近一年來曾提交申請但未審批通過的家庭及動態管理中已退出的低保家庭進行逐戶排查,對排查中符合條件的人員要及時納入保障范圍。集中整治低保金管理發放不規范問題。對20xx年以來低保金發放臺賬進行梳理排查,發現發放賬戶與低保對象姓名不一致、向同一賬戶頻繁支付或大額支付等存疑信息,開展復核糾正;全面梳理農村低保資金撥付各環節運行情況,堵塞農村低保等社會救助資金發放漏洞;社會救助資金“一卡通”發放,實現閉環運行,確保數據當月生成、資金當月發放。集中化解社會救助領域信訪事項。認真梳理各類群眾信訪投訴舉報事項,聯合相關部門對尚未辦理或處置不到位的`,建立了工作臺賬,依法依紀依規進行分類處置,對賬銷號,處置率達到100%,確保了件件有著落、事事有回音。
(八)問題整改情況。我市20xx年績效評價情況中“工作效果”存在問題。今年以來,我市加強政策宣傳,市民政局舉辦專題培訓,下發了宣傳提綱,指導各地做好宣傳普及工作,并在眉山民政微信公眾號對社會救助政策進行解讀,使社會救助法規家喻戶曉、深入人心,進一步提高群眾滿意度。
(九)救助水平。我市城鄉低保保障標準分別提高到630元/月、450元/月,城鄉特困供養標準分別為820元/月、590元/月,調整后的標準位居全省前列。城鄉低保補助水平分別達到城市335元/月、農村270元/月。特困人員護理補貼標準分別為有自理能力50元/月、半失能80元/月、失能100元/月。臨時生活救助標準分為支出型救助和急難型救助,支出型救助標準按照低保保障標準的1-6倍實施一次性救助,全年累計救助不超過1萬元,對于重大生活困難或縣級人民政府確定的特殊困難,臨時救助標準采取一事一議方式,根據具體情況分類分檔設定,適當提高救助額度。急難型救助標準根據救助對象困難情形,及時給予不超過1000元的臨時救助,對于因火災、交通事故等突發性意外事件造成重大生活困難的,根據具體情形分類分檔設定,一次性給予不超過10000的臨時救助金。
(十)救助到位情況。救助申請便捷,我市推出系列救助便民服務,開通24小時救助服務專線,全面精簡社會救助審批流程,開通網上審批服務,縮短審批時限,加快實現“至多1次見面審批”,甚至“不見面審批”。資金撥付及時,各類救助金通過財政“一卡通”按月及時足額社會化發放。動態管理加強,
落實定期復核制度,根據低保對象人員結構和家庭經濟狀況,分季度、半年、一年對低保對象家庭經濟狀況、成員人數、進入社保、死亡等情況進行定期復核,及時辦理低保金增、減或停發手續。有效防止了“人情保”、“關系保”、“漏保”、“錯保”等不良現象的發生,低保工作更加陽光公開、及時。
(十一)政策知曉率。一是堅持長期公示制度,由縣(區)民政部門和鄉鎮人民政府(街道辦事處)將低保、特困對象享受救助情況,在公示欄、政府的網站等進行長期公示,有增減變化的應及時更新信息,主動接受廣大群眾及社會各界的監督。二是加強業務培訓,市民政局多次召開專題培訓會,指導各地做好宣傳普及工作,并在眉山民政微信公眾號推出社會救助政策50問,使社會救助法規家喻戶曉、深入人心。各級民政部門重點對低保、特困、臨時救助等救助進行了宣傳,社會公眾對低保政策的知曉率達到100%。
(十二)社會滿意率。我局針對低保政策的宣傳力度、執行力度、實施程序執行是否到位、基層群眾對政策及其執行結果是否滿意等,調查走訪了縣區的部分居民和救助對象,其中:走訪城鄉低保戶對象60戶(城市低保戶30戶,農村低保戶30戶);走訪群眾40戶(城市20戶,農村20戶),政策總體滿意度達100%,沒有出現違法、違規、違紀事件。
(一)提升基層服務能力。立足社會救助工作基層經辦能力薄弱、困難群眾期盼值高,救助群體數量大、范圍廣的實際情況,我局積極推進政府購買社會救助服務工作,積極引導第三方組織參與入戶調查,對救助對象開展照料護理、送醫陪護、社會融入、心理疏導等社會救助工作。同時在村(社區)均配備社會救助信息員,開展主動發現主動救助工作。同時逐步推進社會救助審核確認權限下放工作,指導青神縣開展社會救助審核權下放工作,將社會救助審核確認權限下放至鄉鎮(街道辦事處),進一步簡化程序。
(二)建立低收入人口監測平臺。率先在全省建立低收入人口動態監測信息平臺,對低保對象、特困人員、易返貧致貧人口,以及因病因災因意外事故等剛性支出較大或收入大幅度縮減導致基本生活出現嚴重困難人口等低收入人口開展動態監測,符合救助條件的及時予以救助。截至目前,摸排脫貧不穩定人口、邊緣易致貧人口、剛性支出較大等低收入人口55437人,其中納入動態監測31593人,納入救助保障范圍7012人。
(三)提升助管理機構能力。投入資金398萬元(其中爭取省級財政補助資金110萬元)對市救助管理站和仁壽縣救助管理機構進行能力提升改造。爭取中央預算內投資360萬元新建眉山市救助站青神縣分站,年底完成施工建設。
20xx年我市未發生沖擊社會道德和社會心里底線的事件,無領導批示要求查處的重大事件,無重大負面輿情事件。
20xx年眉山市全面超額完成困難群眾救助目標任務,對照《20xx年度市(州)困難群眾救助工作績效評價指標和評價標準》,自評打分110分。
工作績效報告的主要用途是 工作績效報告,績效信息,績效數據篇十
(一)機構組成
樂山市市中區道路運輸服務中心是參照公務員法管理的事業單位。現有辦公室、安全股、客貨管理股、車技股4個股室。
(二)機構職能
樂山市市中區道路運輸服務中心依法承擔道路旅客運輸、貨物運輸、站場運營、汽車出入境運輸、機動車維修與綜合性能檢測、機動車駕駛員培訓,以及城市公共交通、城市地鐵和軌道交通運營、出租汽車、汽車租賃、物流市場有關管理、車輛超限運輸源頭治理等行政管理職責。
(三)人員概況
樂山市市中區道路運輸服務中心現有在職人員21人,退休人員20人。在職人員中參公人員11人,工人10人。
(一)財政資金收入情況
樂山市市中區道路運輸服務中心20xx年本年收入合計1242.54萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1160.73萬元,占93.42%;其他收入81.81萬元,占6.58%。
(二)財政資金支出情況
支出決算總額1258.30萬元,社會保障和就業支出76.76萬元;醫療衛生支出8.83萬元;交通運輸支出1079.67萬元;住房保障支出26.05萬元;節能環保支出67萬元。
(一)預算管理
運輸服務中心按時按要求填報了預算。區道路運輸服務中心20xx年部門預算收入1278.74萬元。其中:一般公共預算財政撥款預算收入1160.73萬元,相應安排支出預算1160.73萬元。其中:社會保障和就業76.76萬元,醫療衛生8.83萬元,住房保障支出26.05萬元,交通運輸支出982.08萬元,節能環保支出67萬元。
水、電、燃油費都厲行節約原則,節約降耗控制良好,杜絕了長明燈,長流水,堅決節能降耗。
三公經費方面,無因公出國(境)經費和公務接待費。20xx年公務用車購置及運行維護費6.2萬元。單位共有公務用車2輛,其中:轎車2輛 。20xx年車輛運行維護費支出6.2萬元,用于稽查、維修市場管理、安全監管、行政等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。
預算都是按時間進度進行申請了計劃,無超出預算情況發生。
建立了財務內控管理制度,資產管理由辦公室和財務股共同負責。并依法接受財政的監督。
(二)結果應用情況
運輸服務中心嚴格遵守各項財經紀律和政府采購制度。資金使用管理過程中,建立了管理制度和財務管理制度,并得到有效執行。資金撥付及時到位,使用規范,財務會計資料真實,無截留、挪用項目資金和其它違規問題。整體績效和項目績效都按要求進行了自評和公開。嚴格按照評價結果進行了整改。各項支出嚴格遵守財務管理制度,實行專款專用,專人管理,做到按時、按規定范圍列支。部門職責履行都很到位,服務對象滿意。
(一)評價結論
運輸服務中心部門預算編制準確、績效目標編制合理,預算按進度執行,項目資金的.審核與撥付程序合規、手續齊全,單位嚴格執行中央八項規定和四川省十項規定,嚴格控制“三公”經費支出。預算編制合理,得10分;預算執行率98%,得9.8分,20xx-2024年公路運輸量統計樣本調查專項經費14400元和20xx年農村道路客運專線補貼190000元為財返;三公經費控制率達到財政部門要求,得10分;財務管理制度健全,得5分;資金使用合規,得5分;政府采購規范,得5分;資產管理有效,得5分;項目高質量完成,時效20xx年內完成,成本在項目計劃預算范圍內合理開支,得20分;廣大經營業戶和群眾滿意度100%,得30分。最后等分99.8分。
(二)存在問題
要注重績效評價和實際工作中的協調。
(三)改進建議。
加強財經制度、財經知識的學習,進一步提高財務人員專業知識。要用績效評價的指標切實運用到工作上來。
工作績效報告的主要用途是 工作績效報告,績效信息,績效數據篇十一
加強績效考核工作是新形勢下根據企業決策,做好基礎性的數據收集、整理、分析為決策層提供可靠的數據支撐和決策的一項重要內容。只有通過加強績效考核工作,充分發揮績效考核數據的作用,才能不斷提高為領導的數據服務水平和企業管理水平。提高績效考核員的業務技能,保證數據準確,促進整體工作穩步向前推進和發展。通過一段時間的努力,公司的績效考核工作已逐步走上規范和完善,并得到了相關領導的重視和指導。
20xx年祿步總共投產7條窯,績效考核人員5人,薪酬考核人員4人,全部投產時人數達2100人左右。轄2個生產部,主要以生產拋光磚為主。生產及其輔助部門17個。我部主要考核對像為生產部的滲花和微粉總共11個車間、部門。祿步工業園自xx年籌建投入生產以來,全體人力資源計量勞資部工作人員團結一心,開拓進取,真抓實干,務實工作。在績效考核方面都得到了很好的改進、能源考核、成本考核也有了質的飛躍。整體隊伍和部門形象得到了提升。20xx年工作,整體運轉順利,數據收集進一步完善,數據分析、處理水平進一步提高。在日常工作中積極探索“一線數據”,“一線溝通”的模式。根據領導、車間、部門的數據要求,整合資源,提供個性化的數據服務水平。提高數據服務的水平。
一是車間數據需求不明確。祿步工業園的數據考核模式是在原有其它分廠數據考核模式中直接嫁接過來的,主要任務就是產質量考核和成本能物耗考核。一般是按原有模式直接以報表的形式直接報送,大多數情況下各車間主責也無任何反饋信息。在與車間相關領導的溝通中,他們也不能準確描述相關的數據需求。計量員、跟進員也不能根據他們的“大描述,大要求”有針對性的開展工作。
二是缺乏統籌協調,工作太被動。在日常中作中,盡管會根據數據的內在規律、完善數據的收集、整理、存檔。大多數時候會存在例如,生產部門領導突然需要某些月份數據、或某些還沒有進行考核的數據進行數據對比。對數據提出新的要求,時間緊迫,準備不夠充分。對于要求往往要調用其它分廠的數據資源,而每個分廠的實際情況不一,對數據的報送也要請示相關領導,再之缺乏統籌協調,時間耗用較長。
三是服務滿意度不高。祿步工業園數據服務工作盡管在不斷完善,也在不斷改進服務質量和水平,但受到諸多因素制約,例如對相關數據異常的真正內因缺乏專業的知識指導,在解釋數據異常原因時引起歧義。對能物耗分析中所引用計量報表數據及考核計酬數據存在差異的解釋不能統一口徑等方面受到部分車間的質疑。
一是有“名”無“實”,整體形象不突出。祿步人力資源部計量員與統計員分開辦公,計量員、跟進員對眾多薪酬疑問無法直接答復。
二是有“心”無“力”。對有些車間異常數據的規律性分析,對異常數據的指導性分析,和對異常數據的內因分析及對生產的實質性影響分析缺乏較專業的數理分析知識
三是有“繁鎖”無“簡化”。在日常工作中,計量員、跟進員、統計員都會先相關部門報送簡報。出現簡報不簡,內容不統一,口徑不一致。缺少深度分析。不能更好的整合現有資源,形成有深度的有較好指導性的分析報告。
1.強化服務意識。人力資源部內部加強交流與合作,優化流程,積極響應人力資源部提出來人人都是崗位專家,人人都是崗位能手的號召。對員工的疑問,來一個,解決一個。了解相鄰崗位、或本部門其它崗位的基本知識和技能。對員工的不涉及機密的疑問能當場答疑。提高整體服務水平和形象。
2.理順數據收集和流轉程序。績效考核一切以數據為基礎,一切用數據說話,充分認識數據的重要性,深入生產一線,拿準一線數據,作好數據的監督和檢察。積極與生產部門基層管理人員溝通,了解生產部門數據需求,提出數據收集的方法和方案。
3.加強統籌協調。定期或不定期與生產部門溝通,了解近期計劃和成本節降方向。與生產文秘溝通好,對生產部的異常動向及時掌握。做好數據收集的前期準備。對一些較急的數據,加強與其它分廠有經驗的人員的溝通和合作。并及時向領導反映相關情況,必要時請求協助。
1.細化車間部門數據需求。根據車間、部門的“大描述、大范圍”建議生產車間明確考核目標、方向、措施,有針對性的解決車間數據的數據需求,推出個性化的服務。
2.制定相應的績效考核規劃。根據園區現狀和發展規劃,制定出與之相適應的績效考核規劃方案,并逐步付諸實施并不斷完善。
3.簡化程序,形成有指導性的分析報告。對于園區內存在的數據異常,提高反應的效率和速度,并加強后期數據的跟蹤檢察。整合資源,深入分析異常的原因,形成有指導性的分析報告。
4.建立健全相關配套機制。
(1)建立自我學習提升的考核機制。定期組織部門人員加強數理知識、分析方法、深度分析的課程的學習和培訓。
(2)量化考核。充分聽取各部門對我部人員的意見和建議,備案處理。對于提出來的意見和建議,在最短的時間內解決或給予答復。
(3)創新激勵與資源共享。鼓勵根據生產情況,合理改進數據收集流程、方法,提出新的數據處理、分析方法。不斷完善報表報送體系。利用現有erp平臺結合公司推行大型用友erp平臺的機會,整合資源,實現最大限度的數據便利化,和數據資源共享。減少數據處理時間,提升效率。
1.開展一次調察。建議根據前些年的數據、報表及其基礎,擬定幾個題目,全面的了解需求、存在的問題。
2.組織一次討論。根據收集的信息,組織內部人員展開一次討論,結合工作的實際情況,理順思路,調整工作方式和方法。提升整體服務效率和水平。
3.處理一批問題。對存在的問題,不隱瞞,積極尋找對策,盡快處理。
4.逐步完善。通過提升自身水平和查找存在的問題,逐步改進和完善自身的工作、方式和方法。
工作績效報告的主要用途是 工作績效報告,績效信息,績效數據篇十二
(一)項目基本情況簡介。南洲鎮20xx年共有7個項目,其中:散居五保戶供養經費是五保供養資金是五保對象的主要生來源,應該嚴格實行專款專用,專人專賬管理。由鄉鎮人民政府集中登記造冊,公示后,報縣民政部門審核,由縣財政部門通過財政涉農資金“一卡式”發放到戶;村級運轉經費是重點保障項目,在任的村“兩委”班子成員給予的補貼。村干部基本報酬、村級組織辦公經費;禁毒專項經費是促進禁毒宣傳教育“六進”工作,積極落實各項管控措施,減少失控人員,減小人員脫失風險;消防巡邏專項經費是保障消防工作正常開展,減少消防安全事故的發生;體制轉移支付是具有福利支出的性質,如社會保險福利津貼、撫恤金、養老金、失業補助、救濟金以及各種補助費等;社區經費是解決社區問題,促進社區政治、經濟、文化、環境協調和健康發展,不斷提高社區成員的生活水平和生活質量;分流人員經費是保障鄉鎮分流人員生活水平。
(二)績效目標設定及指標完成情況。
1.績效目標設定。散居五保戶供養經費達到縣級要求,每一分錢切實用到實處,用到好處;村級運轉經費切實確保村內財政運轉及完善村級基礎設施建設;禁毒專項經費確保禁毒工作順利開展,擴大禁毒宣傳力度,提升戒毒效率減少吸毒人員復吸率,確保20xx年度降低吸毒率;消防巡邏專項經費是保障了消防工作正常開展,減少了消防安全事故的發生;體制轉移支付穩民生、促發展,保持穩中有進的態勢,逐步提高惠民補貼;社區經費努力建成管理有序、服務完善、環境優美、治安良好、生活便利、人際關系和諧的新型社區;分流人員經費
2.指標完成情況。以上資金均已及時撥付到位,各項任務圓滿完成。資金使用和管理均符合縣級要求的財務管理制度規范,財政紀律嚴明,資金使用合理有效。
(一)績效評價目的。
為切實提高一般公共預算資金使用效益,為進一步加強鄉鎮財政建設,提高財政資金規范化、科學化、精細化管理水平,牢固樹立預算績效理念,強化部門支出責任。現根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34號)、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發〔20243]10號)等文件精神,對南洲鎮人民政府資金使用效益進行自評監督。
(二)項目資金
南洲鎮人民政府20xx年項目支出主要涉及以下單位:主要是專項商品服務支出19萬和對附屬單位的補助支出1065.63萬元,主要用于村級、社區、敬老院等的運轉支出,包括:五保敬老院經費161.35萬元、社區運轉及民生經費303萬元、村級運轉經費220萬元、鄉鎮分流經費89.28萬、體制轉移支付292萬、禁毒經費6萬、消防安全經費13萬等。
(三)項目組織情況分析。
項目前期嚴格按照實際制定預算情況,設立專門監督小組,由各部門分管領導任負責人,負責項目的日常監督管理,全程跟進項目資金的撥付進程和使用情況。實現了責任細分,責任到人。
(四)項目管理情況分析。
為高效完成項目任務,確保鄉鎮各項工作順利開展,浪拔湖人民政府組織會議制定了《項目資金管理辦法》來監督管理項目資金的按時撥付,保證資金使用的合理合規,同時做到了一切按制度為準則,嚴格按照指定的管理辦法實施項目管理。
(一)項目經濟性分析
我鎮全年收到縣財政部門預算批復,項目資金1084.63萬元,實際到位1084.63萬元,實際使用1084.63萬元。所有資金均按照工作計劃完成了既定目標,切成本控制和成本節約方面沒有超出預算,資金使用率為100%。
(二)項目效率性分析
我鎮全年五個項目類別均達到預定的目標,實現了資金的有效使用。項目從20xx年1月1日起至20xx年12月31日結束,項目工作全部圓滿完成,且資金管理實現了專戶管理、獨立核算,保證了項目資金的使用質量。
(三)項目有效性分析
五保戶供養經費項目全年資金順利按時撥付,成果顯著。
村級運轉經費項目全力支持村鎮建設,基礎設施更加完善,村民生活水平明顯提高。
禁毒專項經費項目擴大了對毒品危害性的宣傳,落實了各項管控措施,有力減小了毒品對我鎮的侵害。
消防巡邏專項經費是保障了消防工作正常開展,減少了消防安全事故的`發生。
體制轉移支付項目有效保障了各項福利性支出,和對農業生產的補貼,使第一產業穩定健康發展運行。
社區經費項目保障了社區的正常運轉,促進了社區經濟、政治、文化發展,有力提升了社區居民的生活水平和生活質量。
分流人員經費項目保障了鄉鎮分流人員生活。
我鎮基本實現了項目資金的良好使用,但在使用過程中依然存在一些問題:
(一)專項管理方面的問題。
專項管理辦法仍待完善,資金使用過程中遇到的某些細節方面的問題沒有考慮到。
(二)資金撥付方面的問題。專項資金指標下達時間和資金應該撥付時間存在時間差,有時需要動用基本支出資金才能保證項目資金按時按量撥付。
無
工作績效報告的主要用途是 工作績效報告,績效信息,績效數據篇十三
根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔20xx〕285號)和《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》(湘政發〔20xx〕33號)要求,現將我分公司20xx年度預算支出績效報告如下:
一、
發展和改革局是負責全縣國民經濟和社會發展戰略、發展規劃、總量平衡、結構調整的區域經濟調控和價格管理工作的政府組成部門。主動適應新常態,圍繞“建設美麗幸福新炎陵”目標,堅持“為炎陵謀發展,為人民辦實事”理念,以機構改革和職能轉變為契機,以項目建設為載體,勤學善謀、實干創新、清廉法治,全力促進縣域經濟社會持續健康快速發展。
加強固定資產投資的調度,每個月逐個單位進行督促,逐個項目進行核實,確保了固定資產投資在高位基礎上增長,確保了市、縣固定資產投資任務、要求的實現,市下達33個5000萬元以上固投項目申報任務的完成。預計全年完成固定資產投資104.88億元,增長14%。強力推進“項目攻堅年”活動,實行每月一調度,每季一考核。列入市重點項目15個已全部開工建設,完成投資32.68億元,市下達計劃的開工率、竣工率、投資率均全面完成或超額完成。43個縣重點項目已開工建設39個,開工率91%,其中新開工項目19個、續建項目20個。搞好我局項目任務的落實,完成了金紫仙風電項目和易地扶貧搬遷項目的開工建設,完成了壟溪仙坪風電項目、大源生態農耕文化度假村項目的引進。督促實施了10個以工代賑、鞏固退耕還林和后續產業項目的建設,完成投資442.4萬元。
招投標核準74個項目,其中公開招投標項目28個,總投資38913.9萬元;邀請招投標項目46個,總投資4296.5萬元。按照縣委、政府的安排,組建并負責公共資源交易分中心的各項工作,從8月1日組建以來,分中心運轉逐漸正規,業務從無到有、從少到多、從“試水”到全面規范。在5個月內完成各類交易35宗、交易總額4.58億元,收取交易費327516.4元,并且沒有出現一例違規和舉報。
集中力量,抽調專人、做實、做細易地扶貧搬遷工作。切實履行好指揮部辦公室的職責,搞好工作關系的協調,搞好對象的摸底,深入鄉鎮、農戶逐戶、逐棟進行督促、檢查,及時收集掌握情況,按旬對進展情況進行通報,做好所有建設方案的編制,做好鄉鎮、村和農戶的政策解釋,做好絕大多數資料的起草、審核,嚴格政策把關。為我縣易地扶貧搬遷工作高質量的通過省市驗收,在全市取得領先成績;全縣1542戶、4891人易地扶貧搬遷工作全面啟動,1063戶開工,11個集中安置區全面建設。
向國家、省申報項目80個,總投資50.13億元,已爭取到位中央省預算內資金和中央專項建設基金支持項目36個,爭取到位資金1.62億元。其中爭取紅軍標語博物館二期、保障性安居工程配套基礎設施、炎陵縣公安局業務技術用房、城鎮垃圾處理設施等中央預算內項目33個,到位資金7223.4萬元;爭取城市防洪、霞陽鎮旅游基礎設施建設等中央專項建設基金項目3個,爭取到位資金9000萬元。
1、20xx年度收支決算總體情況。①20xx年發改局收入決算總額為5080910元,其中:當年財政撥款收入5080910元(政府性基金預算財政撥款640000元),其他收入4347元,上年結轉資金571485元。②20xx年發改局支出決算總額為4955564元(政府性基金預算財政撥款支出1060000元),其中:一般公共服務支出2388947元,社會保障和就業支出162600元,節能環保支出70000元,城鄉社區支出165448元,其他支出2164222元,年末結轉和結余701177。
2、20xx年度一般公共預算財政撥款支出情況。①基本支出3841217元,主要是用于發改局機關正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費;
3、20xx年年度“三公”經費合計支出399319元,其中公務用車運行維護費77565元(公務用車2輛,主要用于公務用車維護與加油),公務接待費321754元(接待批次130次,人數1180人),因公出國(境)0元。三公經費是嚴格遵守中央八項規定,規范公務接待活動,強化內部控制制度。
4、20xx年度機關運行經費決算情況。發改局20xx年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中,履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費合計1309725元,較20xx年度減少1154436元,減幅46.8%,減少原因是專項業務工作的經費支出減少。
抓籌劃,編制好發展計劃。全面完成了《炎陵縣國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》的編制工作,制定了《20xx年國民經濟和社會發展計劃》,策劃編制了《炎陵縣國民經濟和社會發展“十三五”規劃項目庫》。抓申報,努力爭取項目資金。策劃“十三五”規劃期爭取國家和省級項目252個,總投資715.89億元。抓攻堅,全力推進項目建設。加強固定資產投資的調度,每個月逐個單位進行督促,逐個項目進行核實,確保了固定資產投資在高位基礎上增長,確保了市、縣固定資產投資任務、要求的實現,市下達33個5000萬元以上固投項目申報任務的完成。抓脫貧,全面鋪開易地扶貧搬遷。集中力量,抽調專人、做實、做細易地扶貧搬遷工作。切實履行好指揮部辦公室的職責,抓價格,落實執行價格政策。加強市場價格監測,搞好價費管理,加強教育收費的管理,為廣大學生家庭減輕負擔38.8萬元。積極爭取調整水電上網價格。對全縣145所電站情況進行清理,認真做好價格認證和監管整治。抓監督,依規搞好招投標。加強招投標工作,招投標核準74個項目,其中公開招投標項目28個,總投資38913.9萬元;邀請招投標項目46個,總投資4296.5萬元。抓統籌,努力做好各項工作。搞好項目審批審核。按照上級要求實行網上審批項目,完成項目立項審核88個,審批項目34個,核準項目8個,備案項目46個。完成了對34個項目的節能評估審查。加強項目稽察,重點加強對中央和省預算內項目的建設和資金使用情況的.稽察。
一是合理安排收支預算,嚴格預算管理。按照“以收定支,量入為出,保證重點,兼顧一般”的原則,科學合理編制部門預算,使預算更加切合實際。進一步細化預算,嚴格執行,增強預算約束意識,提高科學化、精細化預算管理水平。二是規范財務行為,提高會計基礎工作質量。嚴格執行財經紀律和各項財經政策,自覺接受財政、審計、紀檢監察等職能部門的監督,做到有法可依,有章可循,實現管理的規范化、制度化。進一步健全機關各項財務制度,嚴格財經手續,完善經費使用內部控制制度,加強對原始票據的合法性、完整性審核,做到票據合法規范,手續完備。三是建設陽光財務,提高資金效益。進一步完善財政預決算、“三公經費”及重大專項公開工作。使重大項目管理制度更加科學合理,程序更加規范透明,分配更加公平公正,資金更加安全高效。
介于在生產過程中對資金的使用存在的一些問題,我們特加以說明并提出相關改善方法:
1、積極監督,保證資金使用“專”。
(1)、細化資金管理辦法。更加合理的使用好資金。
(2)、落實資金管理制度。嚴格執行“專人、專戶、專帳”。負責組織實施具體項目的業主,按照基本建設項目管理的要求,明確建設項目法人,建立職責明確的責任制度。按規定設置獨立的財務管理機構或指定專人負責項目資金管理和核算工作,單位負責人對本單位的資金管理、會計工作及會計資料的真實性、完整性負責。
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(一)概況
20xx年度下達困難群眾救助補助資金共66901.8萬元,其中中央下達資金46088萬元,省級下達資金4327萬元,地方資金配套資金15291.91萬元,歷史結余資金1194.89萬元。20xx年,支出城鄉低保資金45139.08萬元,城鄉特困資金18113.32萬元,臨時救助資金1754.39萬元,流浪乞討人員救助資金918.33萬元,孤兒、事實無撫養兒童基本生活費544.56萬元。
(二)資金安排情況
20xx年,《財政廳民政廳關于提前下達20xx年中央和省級財政困難群眾救助補助資金的的通知》(川財社〔20xx〕165號)、《財政廳民政廳關于下達20xx年中央和省級財政困難群眾救助補助資金的的通知》(川財社〔20xx〕12號)、《財政廳民政廳關于下達20xx年中央和省級財政困難群眾救助補助資金(第二批)的的通知》(川財社〔20xx〕43號)、共下達我市困難群眾救助補助中央補助資金46088萬元。我市按照資金下達文件要求和《中央對地方專項轉移支付績效目標管理暫行辦法》(財預〔20xx〕163號)規定,按時足額向市轄區縣級以上各級財政部門,下達中央財政困難群眾救助補助資金,完成了區域績效目標。
20xx年度省內資金共安排20813.8萬元,其中:省級補助資金4327萬元,市級配套資金1100萬元,縣市區兜底保障資金14191.91萬元,歷史結余資金1194.89萬元。上述資金均及時足額發放到位,完成了對應的績效目標。
(三)績效目標
1.規范城鄉低保政策實施,合理確定保障標準,使低保對象基本生活得到有效保障。
2.統籌城鄉特困人員救助供養工作,合理確定保障標準。
3.規范實施臨時救助政策,實現及時高效,救急解難。
4.為生活無著流浪乞討人員提供臨時食宿、疾病救治、協助返回等救助,并妥善安置返鄉受助人員。
5.規范實施農村留守兒童關愛服務和困境兒童保障相關政策,使農村留守兒童和困境兒童得到更加精準化的專業服務和基本生活保障。
6.引導地方提高孤兒生活保障水平,孤兒生活保障政策規范高效實施:使孤兒、艾滋病病毒感染兒童和事實無撫養兒童基本生活得到保障。
(四)管理情況
1.嚴格按照困難群眾救助補助項目資金管理辦法要求執行。
2.嚴格執行收支預算,符合惠民惠農財政補貼資金“一卡通”管理相關規定的,一律按規定執行。
(一)資金投入情況分析
1.項目資金到位情況分析。
20xx年度下達困難群眾救助補助資金共66901.8萬元,其中:中央下達資金46088萬元,省級下達資金共4327萬元,地方資金15291.91萬元和歷史結余資金1194.89萬元已全部到位。
2.項目資金執行情況分析。
20xx年資金按分配全部執行完成,基本完成績效目標要求,依法依規消化了歷史結余資金,資金使用效率增強。
3.項目資金管理情況分析。
(1)嚴格按照困難群眾救助補助項目資金管理辦法要求執行,堅決杜絕隨意改變資金用途、扣減項目資金等現象。
(2)認真抓好資金安全教育。
(3)嚴格執行收支預算,符合惠民惠農財政補貼資金“一卡通”管理相關規定的,一律按規定執行。
(二)總體績效目標完成情況分析
1.農村低保410元/月,城市低保610元/月標準,高于省定低限,全年累計救助城鄉低保119.1948萬人次,發放資金45139.08萬元。
2.農村特困533元/月,城市特困793元/月,年底全市城鄉特困對象共24299人,累計發放資金18113.32萬元。
3.發放臨時救助金1754.39萬元,救助15526人次,人均救助水平1129.97元。
4.扎實開展流浪乞討人員救助工作,全年共救助生活無著流浪乞討人員3720人次。
5.加強農村留守兒童、困境兒童監測。將農村留守兒童、困境兒童監測責任落實到鄉鎮、村(居),監測覆蓋率達100%。
6.孤兒、艾滋病病毒感染兒童、生活困難家庭中的`和納入特困人員救助供養范圍的事實無人撫養兒童納入保障范圍率達100%。20xx年全市共有孤兒315人,發放基本生活費403.84萬元,事實無人撫養兒童226人,發放基本生活費140.7218萬元。
(三)績效指標完成情況分析
1.產出指標完成情況分析
(1)數量指標
一是低保實現應保盡保。全年累計救助城鄉低保119.1948萬人次,發放資金45139.08萬元,年底存量城市低保對象35189人,農村低保對象97737人。
二是臨時救助應救盡救。全年共發放臨時救助1754.39萬元,累計救助15526人次。
三是扎實開展流浪乞討人員救助,全年共救助流浪乞討人員3720人次,支出918.33萬元,人均救助水平2468.63元,求助的流浪乞討人員救助率達到100%。
四是認真做好孤兒、艾滋病病毒感染兒童、生活困難家庭中的和納入特困人員救助供養范圍的事實無人撫養兒童保障,全市共納入孤兒保障315人,事實無人撫養兒童226人,保障覆蓋率達100%。
五是加強農村留守兒童、困境兒童監測。將農村留守兒童、困境兒童監測責任落實到鄉鎮、村(居),監測覆蓋率達100%。
(2)質量指標
一是城鄉低保標準與上年持平。20xx年,綿陽市農村最低生活保障標準低限確定為410元/月,城市最低生活保障標準低限確定為610元/月,高于省定的農村390元/月、城市590元/月標準。
二是城鄉特困人員救助供養標準與上年持平。20xx年,全市農村特困供養標準為533元/月,城市標準為793元/月。
三是臨時救助水平穩中有升。20xx年,全年共發放臨時救助1754.39萬元,累計救助15526人次,人均救助水平1129.97元,較上年度增長2%。
四是在全市普遍建立社會救助家庭經濟狀況核對機制。
五是全市共認定孤兒315人、事實無人撫養兒童226人,認定準確率達100%。
(3)時效指標
20xx年,綿陽市民政局、綿陽市財政局嚴格執行省民政廳、省財政廳救助資金管理規定,中央財政困難群眾救助補助資金均在收到補助資金后30日內及時下達到全市縣級財政部門。困難群眾基本生活救助和孤兒基本生活費都做到了按時發放,流浪乞討人員求助要求均實現了當天登記救助。
(4)成本指標
20xx年,全市低保資金全部通過“一卡通”平臺實現社會化發放,流浪乞討人員救助100%執行了我市支出標準。
2.效益指標完成情況分析
(1)社會效益
一是困難群眾生活質量有所提升。20xx年,全市最低生活保障標準、城鄉特困人員救助供養標準與上年持平,全年臨時救助支出人均上漲2%,保障力度穩中有升。
二是及時送返查明身份滯留流浪乞討人員返鄉,全年送返215人次,送返率達到100%。
三是為自愿前來救助站或由公安等部門護送至救助站的傳銷解救人員、打拐解救人員、家暴受害者等提供臨時救助,全年共服務此類人員4人次,服務率達到100%。
(2)可持續影響
一年來,我市不斷探索和完善社會救助體系及孤兒基本生活制度,保障了全市困難群眾和孤兒生活基本權益,有力地保障了民生,維護了社會穩定。
3.滿意度指標完成情況分析
困難群眾救助對象滿意度、工作滿意度均達成預期指標。
無。
績效評價結果報省民政廳。
無。
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